有価証券報告書-第61期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 13,686 | 11,046 | |||||||||
| 受取手形 | 231 | 112 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 7,065 | ※1 7,170 | |||||||||
| 商品及び製品 | 2,735 | 2,845 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 120 | 146 | |||||||||
| 前渡金 | 17 | 2 | |||||||||
| 前払費用 | 114 | 266 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 309 | 385 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 105 | ※1 745 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 207 | ※1 201 | |||||||||
| その他 | ※1 28 | ※1 37 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 24,620 | 22,961 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,382 | 1,493 | |||||||||
| 構築物 | 57 | 56 | |||||||||
| 機械及び装置 | 182 | 160 | |||||||||
| 車両運搬具 | 8 | 5 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 470 | 436 | |||||||||
| 土地 | 3,315 | 3,303 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 21 | 40 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,439 | 5,496 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 20 | 23 | |||||||||
| ソフトウエア | 369 | 278 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 1,001 | |||||||||
| 電話加入権 | 8 | 7 | |||||||||
| その他 | 20 | 20 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 417 | 1,330 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,124 | 1,018 | |||||||||
| 関係会社株式 | 12,206 | 11,766 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 255 | 217 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 18 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 30 | 23 | |||||||||
| 保険積立金 | 165 | 165 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 115 | 117 | |||||||||
| その他 | 22 | 22 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △19 | △11 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △85 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 13,833 | 13,330 | |||||||||
| 固定資産合計 | 19,690 | 20,158 | |||||||||
| 資産合計 | 44,311 | 43,119 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,318 | ※1 2,287 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,693 | 1,797 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 2,311 | ※1 2,505 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 1,452 | ※1 1,457 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 433 | ※1 576 | |||||||||
| 未払法人税等 | 678 | 676 | |||||||||
| 前受金 | 18 | 4 | |||||||||
| 預り金 | 51 | 56 | |||||||||
| 賞与引当金 | 401 | 426 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 26 | 21 | |||||||||
| 退職特別加算引当金 | - | 208 | |||||||||
| その他 | 333 | 112 | |||||||||
| 流動負債合計 | 14,719 | 10,128 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 315 | 356 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 411 | 480 | |||||||||
| 長期未払金 | 4 | 3 | |||||||||
| 資産除去債務 | 41 | 38 | |||||||||
| 退職特別加算引当金 | 208 | - | |||||||||
| その他 | 6 | 6 | |||||||||
| 固定負債合計 | 986 | 883 | |||||||||
| 負債合計 | 15,705 | 11,012 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年1月31日) | 当事業年度 (平成30年1月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,199 | 5,199 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,133 | 5,133 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 46 | 46 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,180 | 5,180 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 332 | 332 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 819 | 805 | |||||||||
| 別途積立金 | 2,020 | 2,020 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 15,954 | 19,473 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 19,126 | 22,631 | |||||||||
| 自己株式 | △948 | △949 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,558 | 32,061 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 47 | 44 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 47 | 44 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,605 | 32,106 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 44,311 | 43,119 | |||||||||