有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 34,378 | 80.2 | 38,365 | 81.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 4,773 | 11.1 | 4,877 | 10.4 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 3,714 | 8.7 | 3,747 | 8.0 |
| 当期総製造費用 | 42,867 | 100.0 | 46,990 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 105 | 98 | |||
| 合計 | 42,972 | 47,088 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 98 | 116 | |||
| 他勘定への振替高 | ※3 | 121 | 121 | ||
| 当期製品製造原価 | 42,752 | 46,850 | |||
原価計算の方法
標準原価に基づく総合原価計算を採用しており、期末に原価差額の調整をしております。
(注)※1.労務費のうち賞与引当金繰入額は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(百万円) | 306 | 320 |
※2.経費の主な内訳は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 支払手数料(百万円) | 605 | 513 |
| 減価償却費(百万円) | 796 | 719 |
| 研究開発費(百万円) | 753 | 793 |
※3.他勘定への振替高の主な内訳は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) |
| 流動資産(百万円) | 75 | 82 |
| 有形固定資産(百万円) | 14 | 4 |
| 販売費及び一般管理費(百万円) | 23 | 26 |