有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 33,081 | 80.6 | 29,032 | 74.0 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 4,291 | 10.4 | 5,347 | 13.6 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 3,680 | 9.0 | 4,867 | 12.4 |
| 当期総製造費用 | 41,053 | 100.0 | 39,248 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 113 | 112 | |||
| 合計 | 41,167 | 39,360 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 106 | 118 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 58 | 400 | ||
| 当期製品製造原価 | 41,002 | 38,840 | |||
原価計算の方法
標準原価に基づく総合原価計算を採用しており、期末に原価差額の調整をしております。
(注)※1.労務費のうち賞与引当金繰入額は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(百万円) | 250 | 289 |
※2.経費の主な内訳は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 支払手数料(百万円) | 423 | 483 |
| 減価償却費(百万円) | 1,045 | 1,401 |
| 研究開発費(百万円) | 862 | 930 |
※3.他勘定振替高の主な内訳は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 流動資産(百万円) | 33 | 30 |
| 有形固定資産(百万円) | 7 | 343 |
| 販売費及び一般管理費(百万円) | 9 | 16 |