有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記番号 | 金額(百万円) | 構成比 (%) | 金額(百万円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 34,240 | 80.2 | 33,081 | 80.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※1 | 4,406 | 10.3 | 4,291 | 10.4 |
| Ⅲ 経費 | ※2 | 4,060 | 9.5 | 3,680 | 9.0 |
| 当期総製造費用 | 42,707 | 100.0 | 41,053 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 111 | 113 | |||
| 合計 | 42,819 | 41,167 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 113 | 106 | |||
| 他勘定振替高 | ※3 | 79 | 58 | ||
| 当期製品製造原価 | 42,626 | 41,002 | |||
原価計算の方法
標準原価に基づく総合原価計算を採用しており、期末に原価差額の調整をしております。
(注)※1.労務費のうち賞与引当金繰入額は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 賞与引当金繰入額(百万円) | 245 | 250 |
※2.経費の主な内訳は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 支払手数料(百万円) | 457 | 423 |
| 減価償却費(百万円) | 1,137 | 1,045 |
| 研究開発費(百万円) | 885 | 862 |
※3.他勘定振替高の主な内訳は、次の通りであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 流動資産(百万円) | 39 | 33 |
| 有形固定資産(百万円) | 17 | 7 |
| 販売費及び一般管理費(百万円) | 9 | 9 |