有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 7,975 | ※2 7,055 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,660 | 28,425 |
| 有価証券 | 2,599 | 4,098 |
| 商品及び製品 | 2,390 | 3,791 |
| 仕掛品 | 1,212 | 1,209 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,630 | 1,859 |
| 繰延税金資産 | 773 | 797 |
| その他 | 812 | 1,194 |
| 貸倒引当金 | △3 | △3 |
| 流動資産合計 | 44,050 | 48,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 31,238 | 31,532 |
| 減価償却累計額 | △16,963 | △18,055 |
| 建物及び構築物(純額) | 14,274 | 13,476 |
| 機械装置及び運搬具 | 44,304 | 45,323 |
| 減価償却累計額 | △36,134 | △37,853 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 8,170 | 7,469 |
| 工具、器具及び備品 | 4,685 | 5,032 |
| 減価償却累計額 | △4,137 | △4,391 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 548 | 641 |
| 土地 | 5,391 | 5,867 |
| 建設仮勘定 | 323 | 4,696 |
| その他 | 18 | 18 |
| 減価償却累計額 | △13 | △15 |
| その他(純額) | 5 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 28,713 | 32,153 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 639 |
| その他 | 220 | 837 |
| 無形固定資産合計 | 220 | 1,476 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※2 3,018 | ※1,※2 4,293 |
| 繰延税金資産 | 461 | 431 |
| その他 | 658 | 600 |
| 貸倒引当金 | △43 | △40 |
| 投資その他の資産合計 | 4,095 | 5,285 |
| 固定資産合計 | 33,029 | 38,915 |
| 資産合計 | 77,080 | 87,342 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※2 18,074 | ※2 19,990 |
| 短期借入金 | 855 | 855 |
| 未払金 | 1,918 | 3,741 |
| 未払法人税等 | 1,846 | 2,017 |
| 賞与引当金 | 1,324 | 1,398 |
| 役員賞与引当金 | 106 | 122 |
| その他 | ※2 1,023 | ※2 2,157 |
| 流動負債合計 | 25,149 | 30,284 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,359 | 504 |
| 繰延税金負債 | 538 | 876 |
| 退職給付に係る負債 | 3,278 | 3,588 |
| 役員退職慰労引当金 | 479 | 495 |
| その他 | ※2 810 | ※2 818 |
| 固定負債合計 | 6,466 | 6,282 |
| 負債合計 | 31,616 | 36,567 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,600 | 6,600 |
| 資本剰余金 | 7,654 | 7,654 |
| 利益剰余金 | 29,380 | 33,548 |
| 自己株式 | △109 | △110 |
| 株主資本合計 | 43,525 | 47,694 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 803 | 1,387 |
| 為替換算調整勘定 | 353 | 851 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △116 | △68 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,040 | 2,170 |
| 新株予約権 | 130 | 184 |
| 少数株主持分 | 767 | 725 |
| 純資産合計 | 45,464 | 50,775 |
| 負債純資産合計 | 77,080 | 87,342 |