有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,542,252 | 1,740,049 |
| 商品売上高 | 106,715 | 208,458 |
| 売上高合計 | 1,648,968 | 1,948,507 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 当期製品製造原価 | 1,022,216 | 1,103,206 |
| 他勘定振替高 | ※1 4,064 | ※1 5,437 |
| 製品売上原価 | 1,018,151 | 1,097,768 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,191 | 4,038 |
| 当期商品仕入高 | 83,737 | 176,100 |
| 合計 | 87,928 | 180,139 |
| 商品期末たな卸高 | 4,038 | 3,834 |
| 商品売上原価 | 83,889 | 176,305 |
| 売上原価合計 | 1,102,041 | 1,274,073 |
| 売上総利益 | 546,926 | 674,434 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,284 | 1,185 |
| 荷造及び発送費 | 33,128 | 35,067 |
| 貸倒引当金繰入額 | 282 | - |
| 役員報酬 | 47,745 | 50,595 |
| 給料及び手当 | 86,107 | 87,792 |
| 賞与及び手当 | 5,910 | 10,079 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,952 | 8,253 |
| 退職給付費用 | 8,684 | 6,734 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 6,100 | 8,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,371 | 8,640 |
| 法定福利費 | 16,041 | 19,833 |
| 福利厚生費 | 6,483 | 6,571 |
| 旅費及び交通費 | 22,052 | 22,965 |
| 減価償却費 | 5,821 | 5,018 |
| 支払報酬 | 17,683 | 17,189 |
| 試験研究費 | ※2 61,928 | ※2 56,503 |
| その他 | 52,720 | 50,695 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 386,300 | 395,127 |
| 営業利益 | 160,625 | 279,307 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 725 | 657 |
| 有価証券利息 | 43,407 | 31,528 |
| 受取配当金 | 1,164 | 1,439 |
| 投資有価証券売却益 | 433 | 1,179 |
| 投資有価証券償還益 | - | 32,670 |
| 為替差益 | 10,121 | - |
| 雑収入 | 1,895 | 3,899 |
| 営業外収益合計 | 57,747 | 71,376 |
| 営業外費用 | ||
| 投資有価証券売却損 | 2,220 | 6,832 |
| 投資有価証券償還損 | - | 1,150 |
| 固定資産除却損 | 5,659 | 545 |
| 為替差損 | - | 10,329 |
| 雑損失 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 7,880 | 18,858 |
| 経常利益 | 210,493 | 331,825 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 354 | - |
| 受取弁済金 | 61,977 | 36,659 |
| 特別利益合計 | 62,331 | 36,659 |
| 税引前当期純利益 | 272,825 | 368,484 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 31,365 | 75,024 |
| 法人税等調整額 | - | △33,396 |
| 法人税等合計 | 31,365 | 41,628 |
| 当期純利益 | 241,459 | 326,856 |