有価証券報告書-第53期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,393,240 | 1,542,252 |
| 商品売上高 | 131,803 | 106,715 |
| 売上高合計 | 1,525,044 | 1,648,968 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 当期製品製造原価 | 1,046,534 | 1,022,216 |
| 他勘定振替高 | ※1 1,845 | ※1 4,064 |
| 製品売上原価 | 1,044,688 | 1,018,151 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,949 | 4,191 |
| 当期商品仕入高 | 110,275 | 83,737 |
| 合計 | 115,224 | 87,928 |
| 商品期末たな卸高 | 4,191 | 4,038 |
| 商品売上原価 | 111,033 | 83,889 |
| 売上原価合計 | 1,155,722 | 1,102,041 |
| 売上総利益 | 369,322 | 546,926 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 1,018 | 1,284 |
| 荷造及び発送費 | 29,433 | 33,128 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 282 |
| 役員報酬 | 49,095 | 47,745 |
| 給料及び手当 | 93,557 | 86,107 |
| 賞与及び手当 | 2,276 | 5,910 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,864 | 5,952 |
| 退職給付費用 | 19,385 | 8,684 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 6,100 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,361 | 8,371 |
| 法定福利費 | 16,064 | 16,041 |
| 福利厚生費 | 6,766 | 6,483 |
| 旅費及び交通費 | 21,403 | 22,052 |
| 減価償却費 | 10,025 | 5,821 |
| 支払報酬 | 18,962 | 17,683 |
| 試験研究費 | ※2 56,739 | ※2 61,928 |
| その他 | 52,802 | 52,720 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 388,756 | 386,300 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △19,434 | 160,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 399 | 725 |
| 有価証券利息 | 24,129 | 43,407 |
| 受取配当金 | 1,255 | 1,164 |
| 投資有価証券売却益 | 43,806 | 433 |
| 為替差益 | 15,649 | 10,121 |
| 雑収入 | 4,909 | 1,895 |
| 営業外収益合計 | 90,150 | 57,747 |
| 営業外費用 | ||
| 有価証券償還損 | 9,965 | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 2,220 |
| 保険解約損 | 4,860 | - |
| 固定資産除却損 | 4,710 | 5,659 |
| 雑損失 | 763 | 0 |
| 営業外費用合計 | 20,300 | 7,880 |
| 経常利益 | 50,415 | 210,493 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | ※3 354 |
| 受取弁済金 | 78,115 | 61,977 |
| 特別利益合計 | 78,115 | 62,331 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | ※4 135,019 | - |
| 工場閉鎖損失 | ※5 50,389 | - |
| その他 | 12,532 | - |
| 特別損失合計 | 197,940 | - |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △69,410 | 272,825 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,360 | 31,365 |
| 法人税等合計 | 4,360 | 31,365 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △73,771 | 241,459 |