光・彩(7878)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,800,111 | 2,562,150 |
| 売上原価 | 2,371,567 | 2,134,592 |
| 売上総利益 | 428,544 | 427,558 |
| 販売費及び一般管理費 | 379,622 | 425,538 |
| 全事業営業利益 | 48,922 | 2,021 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 657 | 600 |
| 受取地代家賃 | 1,761 | 1,704 |
| 為替差益 | 21,229 | - |
| 雑収入 | 1,592 | 1,903 |
| その他 | 539 | 25 |
| 営業外収益計 | 25,779 | 4,233 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,205 | 3,251 |
| 雑損失 | 91 | 634 |
| 貸倒引当金繰入額 | 87,586 | 109,775 |
| 営業外費用計 | 90,883 | 113,661 |
| 当期経常損失(△) | -16,181 | -107,407 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 9,932 | - |
| 特別利益計 | 9,932 | - |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 51,307 | - |
| 事業整理損 | 3,150 | 63,283 |
| 投資有価証券評価損 | - | 1,676 |
| 特別損失計 | 54,457 | 64,960 |
| 税引前当年度純損失(△) | -60,706 | -172,367 |
| 法人税 | 6,362 | 22,137 |
| 法人税等合計 | 6,362 | 22,137 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | -67,068 | -194,504 |
| 当年度純損失(△) | -67,068 | -194,504 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 2,771,556 | 2,521,949 |
| 商品売上高 | 49,788 | 40,201 |
| 売上高合計 | 2,821,345 | 2,562,150 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,937 | 2,223 |
| 製品期首たな卸高 | 204,212 | 219,697 |
| 当期商品仕入高 | 32,031 | 26,344 |
| 当期製品製造原価 | 2,554,188 | 2,209,329 |
| 合計 | 2,792,369 | 2,457,594 |
| 他勘定振替高 | 164,260 | 137,842 |
| 商品期末たな卸高 | 2,223 | 2,335 |
| 製品期末たな卸高 | 220,599 | 224,832 |
| 原材料評価損 | -9,027 | 49,684 |
| 売上原価合計 | 2,396,259 | 2,142,269 |
| 売上総利益 | 425,085 | 419,881 |
| 販売費及び一般管理費 | 352,411 | 406,271 |
| 全事業営業利益 | 72,674 | 13,609 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 102 | 25 |
| 受取配当金 | 620 | 600 |
| 受取地代家賃 | 1,794 | 1,704 |
| 受取賃貸料 | 3,324 | - |
| 雑収入 | 1,736 | 1,835 |
| 営業外収益計 | 23,778 | 4,165 |
| 為替差益 | 16,201 | - |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,124 | 3,196 |
| 貸与資産減価償却費 | 4,049 | - |
| 雑損失 | - | 359 |
| 為替差損 | - | 440 |
| 貸倒引当金繰入額 | 87,586 | 109,775 |
| 営業外費用計 | 94,761 | 113,771 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,691 | -95,995 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 9,932 | - |
| 特別利益計 | 9,932 | - |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | 49,177 | - |
| 減損損失 | 25,554 | - |
| 関係会社出資金評価損 | 54,839 | - |
| 事業整理損 | 3,150 | 75,920 |
| その他 | - | 1,676 |
| 特別損失計 | 132,721 | 77,596 |
| 税引前当年度純損失(△) | -121,097 | -173,592 |
| 法人税 | 6,362 | 22,137 |
| 法人税等合計 | 6,362 | 22,137 |
| 当年度純損失(△) | -127,460 | -195,730 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -9,819 | 49,684 |
| たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 53,901 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 55,506 | 52,655 |
| 給料及び手当 | 115,405 | 106,332 |
| 支払手数料 | 41,037 | 52,170 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,866 | 2,175 |
| 退職給付費用 | 1,530 | 1,500 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 62,056 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 55,506 | 52,655 |
| 給料及び手当 | 108,239 | 100,815 |
| 賞与 | 750 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,866 | 2,175 |
| 法定福利費 | 19,019 | 19,016 |
| 退職給付費用 | 1,530 | 1,500 |
| 販売促進費 | 13,457 | 7,051 |
| 賃借料 | 2,310 | 1,682 |
| 租税公課 | 5,551 | 5,726 |
| 支払手数料 | 39,591 | 51,281 |
| 減価償却費 | 7,146 | 7,504 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 62,056 |
| 旅費及び交通費 | 19,696 | 17,765 |