日本フォームサービス(7869)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 2,439,203 | 2,922,773 |
| 売上原価 | 1,668,395 | 2,063,116 |
| 売上総利益 | 770,808 | 859,656 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 68,798 | 104,321 |
| 役員報酬 | 73,513 | 72,273 |
| 給料及び手当 | 249,407 | 280,214 |
| 法定福利費 | 41,302 | 45,503 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,362 | 7,320 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,676 | 5,692 |
| 減価償却費 | 44,278 | 42,710 |
| その他 | 243,948 | 252,920 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 734,286 | 810,957 |
| 営業利益 | 36,521 | 48,699 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 176 | 108 |
| 受取配当金 | 329 | 375 |
| 固定資産賃貸料 | 3,938 | 3,723 |
| 受取家賃 | 2,327 | 2,336 |
| 作業くず売却益 | 7,510 | 6,957 |
| 補助金収入 | 34,776 | 38,097 |
| その他 | 6,333 | 5,382 |
| 営業外収益合計 | 55,393 | 56,981 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,424 | 11,730 |
| 支払手数料 | 3,500 | 2,755 |
| 手形売却損 | 1,298 | 1,541 |
| 株式交付費 | 1,400 | - |
| その他 | 1,913 | 2,042 |
| 営業外費用合計 | 17,536 | 18,069 |
| 経常利益 | 74,378 | 87,611 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 265 | - |
| 固定資産売却益 | - | 165 |
| 特別利益合計 | 265 | 165 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 26,836 | 1,328 |
| 投資有価証券評価損 | 1,921 | - |
| 減損損失 | 315 | 3 |
| 特別損失合計 | 29,073 | 1,331 |
| 税引前当期純利益 | 45,570 | 86,446 |
| 法人税 | 22,660 | 47,516 |
| 法人税等調整額 | 3,797 | -1,159 |
| 法人税等合計 | 26,457 | 46,356 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 19,112 | 40,089 |
| 当期純利益 | 19,112 | 40,089 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 1,559,270 | 1,713,534 |
| 商品売上高 | 212,592 | 522,756 |
| 介護サービス売上高 | 664,492 | 678,496 |
| 売上高合計 | 2,436,355 | 2,914,787 |
| 売上原価 | ||
| 製品売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 15,951 | 30,558 |
| 当期製品製造原価 | 1,042,843 | 1,145,778 |
| 合計 | 1,058,795 | 1,176,336 |
| 製品期末たな卸高 | 30,558 | 46,717 |
| 製品売上原価 | 1,028,237 | 1,129,619 |
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 10,597 | 10,338 |
| 当期商品仕入高 | 181,671 | 443,662 |
| 合計 | 192,269 | 454,000 |
| 商品期末たな卸高 | 10,338 | 10,426 |
| 商品他勘定振替高 | 394 | - |
| 商品売上原価 | 181,536 | 443,573 |
| 介護サービス売上原価 | 519,088 | 541,182 |
| 売上原価合計 | 1,728,862 | 2,114,374 |
| 商品期首たな卸高 | 10,597 | 10,338 |
| 当期商品仕入高 | 181,671 | 443,662 |
| 合計 | 192,269 | 454,000 |
| 商品期末たな卸高 | 10,338 | 10,426 |
| 商品売上原価 | 181,536 | 443,573 |
| 売上総利益 | 707,492 | 800,413 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 61,052 | 98,378 |
| 広告宣伝費 | 12,817 | 14,517 |
| 役員報酬 | 53,850 | 53,025 |
| 給料及び手当 | 234,853 | 266,076 |
| 法定福利費 | 35,785 | 40,856 |
| 賞与引当金繰入額 | 6,459 | 6,417 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 5,676 | 5,692 |
| 福利厚生費 | 1,562 | 2,157 |
| 賃借料 | 4,620 | 4,016 |
| 減価償却費 | 44,278 | 42,710 |
| 研究開発費 | 15,508 | 10,077 |
| その他 | 195,421 | 209,509 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 671,885 | 753,435 |
| 営業利益 | 35,607 | 46,977 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 138 | 87 |
| 受取配当金 | 329 | 375 |
| 固定資産賃貸料 | 3,938 | 3,723 |
| 受取家賃 | 2,327 | 2,336 |
| 作業くず売却益 | 6,593 | 6,127 |
| 補助金収入 | 33,946 | 36,272 |
| その他 | 5,794 | 4,801 |
| 営業外収益合計 | 53,068 | 53,724 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,400 | 9,088 |
| 支払手数料 | 3,500 | 2,755 |
| 手形売却損 | 1,298 | 1,541 |
| その他 | 1,913 | 1,223 |
| 営業外費用合計 | 15,112 | 14,608 |
| 経常利益 | 73,563 | 86,094 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 165 |
| 特別利益合計 | - | 165 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 26,836 | 345 |
| 投資有価証券評価損 | 1,921 | - |
| 減損損失 | 315 | 3 |
| 特別損失合計 | 29,073 | 348 |
| 税引前当期純利益 | 44,489 | 85,911 |
| 法人税 | 22,364 | 47,216 |
| 法人税等調整額 | 2,525 | -1,501 |
| 法人税等合計 | 24,889 | 45,714 |
| 当期純利益 | 19,600 | 40,197 |