有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月25日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 8,954 | 12,688 |
受取手形及び売掛金 | 10,117 | 9,238 |
電子記録債権 | 666 | 812 |
有価証券 | 4,299 | 3,299 |
商品及び製品 | 5,050 | 5,108 |
仕掛品 | 475 | 450 |
原材料及び貯蔵品 | 1,991 | 2,074 |
その他 | 1,202 | 1,317 |
貸倒引当金 | -18 | -43 |
流動資産計 | 32,739 | 34,946 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
賃貸用資産 | 5,332 | 5,182 |
減価償却累計額 | -3,686 | -3,516 |
賃貸用資産(純額) | 1,646 | 1,665 |
建物及び構築物 | 15,065 | 15,496 |
減価償却累計額 | -10,824 | -10,846 |
建物及び構築物(純額) | 4,240 | 4,649 |
機械装置及び運搬具 | 6,078 | 6,169 |
減価償却累計額 | -4,884 | -4,825 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,193 | 1,343 |
工具 | 2,544 | 2,735 |
減価償却累計額 | -2,273 | -2,360 |
工具 | 270 | 374 |
土地 | 6,153 | 5,621 |
リース資産 | 7,906 | 9,120 |
減価償却累計額 | -5,377 | -5,847 |
リース資産(純額) | 2,528 | 3,272 |
建設仮勘定 | 78 | 32 |
有形固定資産合計 | 16,112 | 16,960 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 1,279 | 1,124 |
ソフトウエア | 534 | 490 |
その他 | 34 | 114 |
無形固定資産合計 | 1,848 | 1,729 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 973 | 1,025 |
長期貸付金 | 0 | 55 |
繰延税金資産 | 97 | 2,071 |
退職給付に係る資産 | 12,375 | 5,277 |
その他 | 1,119 | 1,240 |
貸倒引当金 | -165 | -125 |
投資その他の資産合計 | 14,401 | 9,545 |
固定資産計 | 32,362 | 28,235 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 38 | 74 |
繰延資産計 | 38 | 74 |
資産の部合計 | 65,140 | 63,256 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,123 | 3,066 |
電子記録債務 | 2,057 | 2,116 |
短期借入金 | 2,050 | 2,050 |
1年内償還予定の社債 | 3,150 | 600 |
リース債務 | 1,608 | 1,913 |
未払法人税等 | 1,588 | 2,793 |
未払消費税等 | 121 | 59 |
賞与引当金 | 1,242 | 1,237 |
役員賞与引当金 | 6 | 10 |
その他 | 2,398 | 3,068 |
流動負債計 | 17,346 | 16,915 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 3,600 |
長期借入金 | 300 | 300 |
リース債務 | 2,397 | 2,723 |
繰延税金負債 | 1,360 | 26 |
役員退職慰労引当金 | 97 | 107 |
偶発損失引当金 | 8 | 8 |
退職給付に係る負債 | 531 | 533 |
資産除去債務 | 26 | 214 |
その他 | 687 | 618 |
固定負債計 | 6,909 | 8,132 |
負債の部合計 | 24,256 | 25,048 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
利益剰余金 | 33,669 | 34,307 |
自己株式 | -2,041 | -2,045 |
株主資本合計 | 34,628 | 35,262 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 72 | -9 |
繰延ヘッジ損益 | -40 | -5 |
退職給付に係る調整累計額 | 6,224 | 2,960 |
その他の包括利益累計額合計 | 6,255 | 2,945 |
純資産の部合計 | 40,884 | 38,207 |
負債・純資産合計 | 65,140 | 63,256 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,312 | 6,238 |
有価証券 | 4,299 | 3,299 |
前払費用 | 24 | 20 |
関係会社短期貸付金 | 4,550 | 4,550 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 27 |
その他 | 415 | 453 |
流動資産計 | 16,601 | 14,589 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 9 | 8 |
車両運搬具 | 11 | 8 |
工具 | 1 | 0 |
有形固定資産合計 | 22 | 17 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 2 | 2 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | - | 200 |
関係会社株式 | 42,989 | 42,943 |
その他の関係会社有価証券 | 195 | 245 |
関係会社長期貸付金 | - | 55 |
長期前払費用 | 43 | 24 |
繰延税金資産 | 92 | 79 |
その他 | 76 | 92 |
投資その他の資産合計 | 43,396 | 43,641 |
固定資産計 | 43,422 | 43,662 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 38 | 74 |
繰延資産計 | 38 | 74 |
資産の部合計 | 60,062 | 58,326 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 2,050 | 2,050 |
1年内償還予定の社債 | 3,150 | 600 |
未払金 | 6 | 14 |
未払費用 | 89 | 80 |
未払法人税等 | 39 | 15 |
関係会社預り金 | 12,603 | 12,204 |
賞与引当金 | 17 | 14 |
その他 | 28 | 24 |
流動負債計 | 17,985 | 15,004 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500 | 3,600 |
長期借入金 | 300 | 300 |
資産除去債務 | 3 | 3 |
その他 | 226 | 194 |
固定負債計 | 2,029 | 4,098 |
負債の部合計 | 20,015 | 19,102 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,000 | 3,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 750 | 750 |
その他資本剰余金 | 33,252 | 32,285 |
資本剰余金合計 | 34,002 | 33,035 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 5,086 | 5,233 |
利益剰余金合計 | 5,086 | 5,233 |
自己株式 | -2,041 | -2,045 |
株主資本合計 | 40,048 | 39,223 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | | |
その他の包括利益累計額合計 | | |
純資産の部合計 | 40,047 | 39,223 |
負債・純資産合計 | 60,062 | 58,326 |