7821 前田工繊

7821
2024/09/19
時価
1204億円
PER 予
15.62倍
2010年以降
1.84-36.63倍
(2010-2024年)
PBR
1.93倍
2010年以降
0.15-3.15倍
(2010-2024年)
配当 予
1.24%
ROE 予
12.33%
ROA 予
9.6%
資料
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有価証券報告書-第41期(平成24年9月21日-平成25年9月20日)

【提出】
2013年12月19日 14:42
【資料】
有価証券報告書-第41期(平成24年9月21日-平成25年9月20日)
【短信】
平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2011年9月21日
至 2012年9月20日
自 2012年9月21日
至 2013年9月20日
売上高16,469,56119,906,406
売上原価10,497,62712,434,509
売上総利益5,971,9337,471,896
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費817,752975,724
設計委託費110,533122,966
役員報酬94,763130,423
給料及び手当1,274,0451,373,333
賞与129,290159,956
賞与引当金繰入額273,552264,110
退職給付費用63,29269,999
役員退職慰労引当金繰入額10,25112,276
法定福利費262,704277,660
旅費及び交通費202,395218,501
支払手数料175,438231,043
減価償却費149,049153,504
その他988,7191,069,938
販売費及び一般管理費合計4,551,7905,059,439
営業利益1,420,1432,412,457
営業外収益
受取利息667168
有価証券利息3,0721,082
受取配当金2,3812,468
為替差益10,128129,994
受取保険金3,661
その他9,69420,950
営業外収益合計29,606154,662
営業外費用
支払利息4,2481,281
減価償却費1,9551,487
株式交付費3,2609,295
東証一部指定関連費用10,419
その他65742
営業外費用合計19,94812,807
経常利益1,429,8012,554,312
特別利益
固定資産売却益157273
投資有価証券売却益1,738
負ののれん発生益468,343
特別利益合計468,5012,011
特別損失
固定資産売却損8,211400
固定資産除却損6,0723,223
投資有価証券売却損8754,529
投資有価証券償還損1,423
投資有価証券評価損21,782
減損損失3,606
ゴルフ会員権売却損5,064
その他1,405848
特別損失合計47,02010,424
税引前当期純利益1,851,2822,545,900
法人税694,7371,042,893
法人税等調整額-20,223-18,337
法人税等合計674,5131,024,555
少数株主損益調整前当期純利益1,176,7681,521,345
当期純利益1,176,7681,521,345

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2011年9月21日
至 2012年9月20日
自 2012年9月21日
至 2013年9月20日
売上高12,994,84616,187,190
売上原価
商品及び製品期首たな卸高1,367,8971,600,264
当期商品仕入高2,065,9973,260,796
当期製品製造原価6,129,1827,117,177
合計9,563,07711,978,238
他勘定振替高15,26322,895
商品及び製品期末たな卸高1,600,2642,234,415
売上原価合計7,947,5489,720,927
売上総利益5,047,2976,466,263
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費705,675846,040
設計委託費110,533122,966
役員報酬68,06285,460
給料及び手当1,121,8861,175,216
賞与106,210139,161
賞与引当金繰入額235,861236,289
退職給付費用59,65064,528
役員退職慰労引当金繰入額7,5808,637
法定福利費225,715232,936
旅費及び交通費158,498169,785
支払手数料164,012211,133
減価償却費143,734130,871
その他801,424890,163
販売費及び一般管理費合計3,908,8464,313,190
営業利益1,138,4512,153,072
営業外収益
受取利息5,7107,784
有価証券利息3,0721,082
受取配当金2,0202,052
業務受託料8,80612,000
受取保険金3,661
為替差益10,615136,343
その他5,41513,685
営業外収益合計39,301172,947
営業外費用
支払利息4,4504,176
減価償却費1,9551,487
株式交付費3,2609,295
東証一部指定関連費用10,419
その他49
営業外費用合計20,13414,960
経常利益1,157,6182,311,059
特別利益
固定資産売却益157193
投資有価証券売却益1,738
特別利益合計1571,932
特別損失
固定資産除却損3,2382,959
投資有価証券償還損1,423
投資有価証券評価損21,782
固定資産売却損8,211400
減損損失3,606
ゴルフ会員権売却損5,064
その他1,405848
特別損失合計43,3105,631
税引前当期純利益1,114,4652,307,360
法人税543,824938,655
法人税等調整額3,020-28,324
法人税等合計546,844910,330
当期純利益567,6201,397,029