有価証券報告書-第104期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,665 | 8,301 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 2,155 | 1,495 | |||||||||
| 売掛金 | 23,789 | 15,103 | |||||||||
| 営業未収入金 | 341 | 342 | |||||||||
| リース債権 | 51 | 43 | |||||||||
| リース投資資産 | 8 | 4 | |||||||||
| 有価証券 | 1,498 | - | |||||||||
| 商品 | 294 | 572 | |||||||||
| 前渡金 | 25,322 | 1,001 | |||||||||
| 前払費用 | 98 | 120 | |||||||||
| 未収収益 | 0 | - | |||||||||
| 未収入金 | 6 | 20 | |||||||||
| 立替金 | 2 | 3 | |||||||||
| 金銭債権信託受益権 | 1,299 | 2,099 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 188 | 163 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 29 | 9 | |||||||||
| その他 | 24 | 36 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △158 | △90 | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,618 | 29,228 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,489 | 2,146 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,276 | △978 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,212 | 1,167 | |||||||||
| 機械及び装置 | 180 | 215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92 | △101 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 88 | 113 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2 | 2 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2 | △2 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 947 | 953 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △490 | △554 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 456 | 399 | |||||||||
| 土地 | ※2 791 | ※2 614 | |||||||||
| リース資産 | 24 | 42 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13 | △5 | |||||||||
| リース資産(純額) | 11 | 37 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,560 | 2,332 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 18 | 10 | |||||||||
| 電話加入権 | 1 | 0 | |||||||||
| リース資産 | 49 | 260 | |||||||||
| その他 | 4 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 74 | 274 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,712 | 4,494 | |||||||||
| 関係会社株式 | 227 | 227 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3 | 3 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 16 | 14 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※3 9 | ※3 9 | |||||||||
| ゴルフ会員権 | 131 | 121 | |||||||||
| 前払年金費用 | 507 | 598 | |||||||||
| その他 | 387 | 346 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △41 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 5,954 | 5,776 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,589 | 8,383 | |||||||||
| 資産合計 | 69,208 | 37,611 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※4 2,235 | 1,835 | |||||||||
| 買掛金 | 4,276 | 4,179 | |||||||||
| 受託販売未払金 | 16,370 | 8,625 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,570 | 1,570 | |||||||||
| リース債務 | 64 | 105 | |||||||||
| 未払金 | 193 | 154 | |||||||||
| 営業未払金 | 24 | 79 | |||||||||
| 未払法人税等 | 280 | 278 | |||||||||
| 未払事業所税 | 5 | 5 | |||||||||
| 未払消費税等 | 37 | - | |||||||||
| 未払費用 | 43 | 49 | |||||||||
| 前受金 | 25,684 | 1,227 | |||||||||
| 預り金 | 39 | 41 | |||||||||
| 賞与引当金 | 282 | 287 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 35 | 35 | |||||||||
| 割賦利益繰延 | 33 | 30 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 45 | 9 | |||||||||
| その他 | 3 | 15 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,224 | 18,530 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 20 | |||||||||
| リース債務 | 101 | 250 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 122 | 64 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 30 | 26 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 87 | 90 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 139 | 380 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 68 | 18 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定負債合計 | 551 | 850 | |||||||||
| 負債合計 | 51,775 | 19,380 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,443 | 3,443 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,655 | 2,655 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,655 | 2,655 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 385 | 385 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 7,113 | 7,113 | |||||||||
| 特別償却準備金 | - | 40 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 59 | 37 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,563 | 4,233 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 11,121 | 11,810 | |||||||||
| 自己株式 | △536 | △537 | |||||||||
| 株主資本合計 | 16,683 | 17,370 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 636 | 825 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △9 | 0 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 123 | ※2 33 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 749 | 860 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,433 | 18,230 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,208 | 37,611 | |||||||||