東燃ゼネラル石油(5012)の損益計算書
- 【提出】
- 2015年3月25日 15:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,241,150 | 3,451,097 |
| 売上原価 | 3,095,285 | 3,421,654 |
| 売上総利益 | 145,864 | 29,442 |
| 販売費及び一般管理費 | 93,575 | 102,391 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 52,289 | -72,948 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 701 | 92 |
| 受取配当金 | 126 | 217 |
| 為替差益 | - | 880 |
| 持分法による投資利益 | 2,722 | 791 |
| 受取補償金 | - | 292 |
| その他 | 269 | 872 |
| 営業外収益計 | 3,820 | 3,146 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,207 | 2,791 |
| 為替差損 | 2,974 | - |
| 社債発行費 | 46 | 208 |
| その他 | 64 | 581 |
| 営業外費用計 | 6,293 | 3,581 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | 49,816 | -73,383 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 858 | 2,200 |
| 段階取得に係る差益 | 127 | 431 |
| 負ののれん発生益 | 134 | - |
| 特別利益計 | 1,119 | 2,631 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 2,629 | 3,848 |
| 減損損失 | 93 | 191 |
| 和解金 | - | 1,169 |
| 特別損失計 | 2,723 | 5,210 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 48,212 | -75,961 |
| 法人税 | 23,377 | 5,940 |
| 法人税等調整額 | 1,785 | -68,030 |
| 法人税等合計 | 25,162 | -62,090 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益又は少数株主損益調整前当年度純損失(△) | 23,050 | -13,871 |
| 少数株主持分利益 | 147 | 104 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 22,902 | -13,975 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,033,225 | 2,979,545 |
| 売上原価 | 2,963,539 | 3,013,489 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 69,685 | -33,944 |
| 販売費及び一般管理費 | 28,446 | 26,831 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 41,238 | -60,775 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 400 | 140 |
| 受取配当金 | 7,390 | 73,046 |
| その他 | 43 | 259 |
| 営業外収益計 | 7,833 | 73,445 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2,688 | 1,987 |
| 社債利息 | 311 | 510 |
| 為替差損 | 5,789 | 1,651 |
| 社債発行費 | 46 | 208 |
| その他 | 56 | 174 |
| 営業外費用計 | 8,892 | 4,533 |
| 当期経常利益 | 40,179 | 8,137 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 47 | 1,802 |
| 特別利益計 | 47 | 1,802 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 1,406 | 1,072 |
| 減損損失 | 7 | 125 |
| 和解金 | - | 559 |
| 特別損失計 | 1,414 | 1,757 |
| 税引前当年度純利益 | 38,813 | 8,181 |
| 法人税 | 10,359 | 1,441 |
| 法人税等調整額 | 2,255 | -69,229 |
| 法人税等合計 | 12,614 | -67,787 |
| 当年度純利益 | 26,198 | 75,969 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 507 | 25,554 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 17,017 | 19,516 |
| のれん償却額 | 16,924 | 17,319 |
| 運賃 | 10,596 | 12,700 |
| 外注費 | 16,579 | 12,325 |
| 減価償却費 | 5,489 | 7,205 |
| 販売手数料 | 9,637 | 16,944 |
| 退職給付費用 | 906 | -221 |
| 賞与引当金繰入額 | 262 | 211 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 823 | 894 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当及び賞与 | 6,255 | 6,328 |
| 外注費 | 4,209 | 4,281 |
| 販売手数料 | 3,472 | 3,257 |
| 減価償却費 | 1,596 | 2,126 |
| 退職給付費用 | 1,127 | 355 |
| 賞与引当金繰入額 | 256 | 265 |