5012 東燃ゼネラル石油

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有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/25 15:17
【資料】
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【項目】
139項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金10,41714,938
売掛金※3 381,126※3 361,575
商品及び製品74,56377,331
半製品58,29367,163
原材料213,052251,372
貯蔵品4,3544,402
前払費用4,4014,893
未収還付法人税等13,717-
繰延税金資産6,902-
短期貸付金6454
関係会社短期貸付金2,2608,860
未収入金5,7315,557
その他2,1012,275
貸倒引当金△54△36
流動資産合計776,933798,387
固定資産
有形固定資産
建物※1 38,660※1 38,557
減価償却累計額△28,519△28,706
建物(純額)10,1419,850
構築物※1 154,815※1 155,993
減価償却累計額△130,856△133,439
構築物(純額)23,95822,554
油槽※1 65,432※1 66,627
減価償却累計額△61,212△61,949
油槽(純額)4,2194,677
機械及び装置※1 534,341※1 529,835
減価償却累計額△503,974△507,694
機械及び装置(純額)30,36722,141
車両運搬具873872
減価償却累計額△845△852
車両運搬具(純額)2819
工具、器具及び備品10,92811,125
減価償却累計額△9,422△9,925
工具、器具及び備品(純額)1,5051,199
土地※1 66,910※1 67,571
建設仮勘定2,4164,268
有形固定資産合計139,548132,283
無形固定資産
のれん-1,117
借地権1,4921,491
ソフトウエア3,9053,781
技術使用権7,0386,089
施設利用権159148
無形固定資産合計12,59512,628

(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
投資その他の資産
投資有価証券4,2124,399
関係会社株式1,0561,056
関係会社出資金457,621457,621
長期預託保証金2,0862,053
その他5,5924,926
貸倒引当金△144△66
投資その他の資産合計470,425469,988
固定資産合計622,569614,900
資産合計1,399,5021,413,287
負債の部
流動負債
支払手形-26,274
買掛金※3 277,172※3 288,473
揮発油税等未払税金219,346192,571
短期借入金※4 101,924※4 116,587
1年内返済予定の長期借入金※1 692342
関係会社短期借入金143,373130,036
コマーシャル・ペーパー64,00030,000
未払金9,1358,802
未払費用12,85115,423
未払法人税等-9,309
未払消費税等4,3109,495
繰延税金負債-7,976
前受金3,9846,744
受託保証金8,5148,556
賞与引当金886864
その他3,5011,204
流動負債合計849,691852,663
固定負債
社債30,00040,000
長期借入金※4 136,539※4 136,197
繰延税金負債57,01144,454
退職給付引当金44,61443,900
役員退職慰労引当金7936
修繕引当金15,11318,890
資産除去債務636615
その他4,5072,853
固定負債合計288,502286,947
負債合計1,138,1931,139,610

(単位:百万円)
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金35,12335,123
資本剰余金
資本準備金20,74120,741
その他資本剰余金-1
資本剰余金合計20,74120,743
利益剰余金
利益準備金8,7808,780
その他利益剰余金
買換資産積立金14,36013,814
繰越利益剰余金325,268338,163
利益剰余金合計348,410360,758
自己株式△142,965△143,139
株主資本合計261,309273,485
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金△0119
評価・換算差額等合計△0119
新株予約権-72
純資産合計261,309273,676
負債純資産合計1,399,5021,413,287

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