訂正有価証券報告書-第117期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 4,249 | ※2 3,315 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※7 7,612 | ※7 7,559 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※7 1,317 | ※7 1,647 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 836 | 1,880 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,343 | 2,956 | |||||||||
| 未成工事支出金 | ※8 922 | ※8 1,106 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 10 | 8 | |||||||||
| その他 | 202 | 374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 流動資産合計 | 16,493 | 18,847 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 4,555 | ※2 4,435 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,462 | △2,430 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,093 | 2,004 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 425 | 425 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △339 | △365 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 86 | 59 | |||||||||
| 土地 | ※2 5,887 | ※2 6,006 | |||||||||
| その他 | 1,597 | 1,616 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,519 | △1,539 | |||||||||
| その他(純額) | 78 | 76 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,145 | 8,147 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 28 | 35 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1 | 81 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 30 | 117 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1,2 3,110 | ※1,2 3,071 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4 | 72 | |||||||||
| 保険積立金 | 770 | 688 | |||||||||
| その他 | ※2 180 | ※2 186 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | △7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,057 | 4,010 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,232 | 12,276 | |||||||||
| 資産合計 | 28,726 | 31,124 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※2,7 3,408 | ※2,7 4,350 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※7 932 | ※7 969 | |||||||||
| 工事未払金 | 410 | 374 | |||||||||
| 短期借入金 | ※4 1,667 | ※4 2,999 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,5,6 1,190 | ※2,5,6 1,160 | |||||||||
| 未払法人税等 | 421 | 458 | |||||||||
| 賞与引当金 | 288 | 344 | |||||||||
| その他 | 722 | 900 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,041 | 11,557 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2,5,6 3,991 | ※2,5,6 3,647 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 244 | 283 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 118 | 85 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 36 | 49 | |||||||||
| その他 | 228 | 227 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,619 | 4,292 | |||||||||
| 負債合計 | 13,661 | 15,850 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,076 | 2,076 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,378 | 2,378 | |||||||||
| 利益剰余金 | 10,424 | 11,624 | |||||||||
| 自己株式 | △200 | △1,037 | |||||||||
| 株主資本合計 | 14,679 | 15,041 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 386 | 236 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △4 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 386 | 232 | |||||||||
| 純資産合計 | 15,065 | 15,273 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 28,726 | 31,124 | |||||||||