有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 46,032,114 | 42,982,062 |
売上原価 | 42,157,305 | 39,123,053 |
売上総利益 | 3,874,808 | 3,859,009 |
販売費及び一般管理費 | 3,198,093 | 3,052,378 |
全事業営業利益 | 676,715 | 806,631 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 14,186 | 13,903 |
受取配当金 | 100,800 | 96,734 |
負ののれん償却額 | 40,061 | 40,061 |
持分法による投資利益 | 60,409 | 138,331 |
為替差益 | - | 77,337 |
その他 | 50,988 | 45,366 |
営業外収益計 | 266,448 | 411,735 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 137,962 | 113,437 |
社債発行費 | 7,041 | - |
支払保証料 | 15,361 | 10,306 |
為替差損 | 26,816 | - |
その他 | 27,371 | 21,466 |
営業外費用計 | 214,553 | 145,209 |
当期経常利益 | 728,609 | 1,073,157 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 736 | 586,718 |
投資有価証券清算益 | 36,179 | - |
損害補償損失引当金戻入額 | 39,482 | - |
特別利益計 | 76,398 | 586,718 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 45 | 3,609 |
固定資産除却損 | 3,686 | 2,103 |
減損損失 | 22,430 | - |
投資有価証券評価損 | 9,266 | 41,150 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,982 |
特別損失計 | 35,429 | 50,845 |
税引前当年度純利益 | 769,579 | 1,609,030 |
法人税 | 245,871 | 149,234 |
法人税等調整額 | 9,650 | 66,463 |
法人税等合計 | 255,521 | 215,697 |
四半期純利益 | 514,057 | 1,393,333 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 11,569 | 30,845 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 502,488 | 1,362,487 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 35,761,849 | 31,110,197 |
売上原価 | 33,244,059 | 28,725,974 |
売上総利益 | 2,517,789 | 2,384,223 |
販売費及び一般管理費 | 1,914,220 | 1,815,274 |
全事業営業利益 | 603,569 | 568,948 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,321 | 845 |
受取配当金 | 209,660 | 241,638 |
為替差益 | 50,193 | 63,807 |
負ののれん償却額 | 40,061 | 40,061 |
その他 | 36,750 | 31,579 |
営業外収益計 | 337,988 | 377,934 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 132,329 | 110,532 |
社債利息 | 5,061 | 2,885 |
社債発行費 | 7,041 | - |
支払保証料 | 13,407 | 8,343 |
その他 | 37,004 | 20,995 |
営業外費用計 | 194,844 | 142,756 |
当期経常利益 | 746,713 | 804,126 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 729 | 585,995 |
投資有価証券清算益 | 36,179 | - |
損害補償損失引当金戻入額 | 39,482 | - |
特別利益計 | 76,392 | 585,995 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 3,280 |
固定資産除却損 | 3,448 | 643 |
関係会社株式評価損 | 6,946 | - |
減損損失 | 22,430 | - |
投資有価証券評価損 | 9,266 | 41,150 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,982 |
特別損失計 | 42,092 | 49,055 |
税引前当年度純利益 | 781,012 | 1,341,066 |
法人税 | 201,546 | 78,187 |
法人税等調整額 | 17,889 | 58,970 |
法人税等合計 | 219,436 | 137,157 |
四半期純利益 | 561,576 | 1,203,908 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 31,389 | 12,547 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与賞与 | 1,206,008 | 1,192,654 |
賞与引当金繰入額 | 202,716 | 181,643 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 34,653 | 19,322 |
退職給付費用 | 137,799 | 15,521 |
貸倒引当金繰入額 | 48,523 | 9,640 |
荷造運搬費 | 260,527 | 315,510 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与賞与 | 815,040 | 800,004 |
賞与引当金繰入額 | 127,200 | 113,400 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 34,653 | 19,322 |
退職給付費用 | 136,426 | 16,005 |
減価償却費 | 30,072 | 67,626 |
貸倒引当金繰入額 | 3,200 | - |