有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 47,857,972 | 46,070,099 |
売上原価 | 43,768,572 | 42,051,828 |
売上総利益 | 4,089,400 | 4,018,271 |
販売費及び一般管理費 | 3,178,249 | 3,255,256 |
全事業営業利益 | 911,150 | 763,014 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 14,290 | 16,290 |
受取配当金 | 106,887 | 118,279 |
負ののれん償却額 | 40,061 | 40,061 |
持分法による投資利益 | 70,540 | 35,537 |
為替差益 | 66,545 | 34,552 |
その他 | 31,802 | 36,962 |
営業外収益計 | 330,128 | 281,684 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 82,422 | 66,830 |
社債発行費 | - | 3,217 |
支払保証料 | 8,392 | 5,000 |
融資関連手数料 | 23,400 | 13,000 |
その他 | 9,793 | 9,553 |
営業外費用計 | 124,008 | 97,601 |
当期経常利益 | 1,117,269 | 947,097 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 765 | 818 |
投資有価証券売却益 | 544 | 4,695 |
ゴルフ会員権売却益 | 2,500 | - |
特別利益計 | 3,809 | 5,513 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 714 | 6,968 |
固定資産除却損 | 1,173 | 6,679 |
減損損失 | 143,157 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 1,833 | - |
特別損失計 | 146,879 | 13,647 |
税引前当年度純利益 | 974,200 | 938,963 |
法人税 | 271,230 | 278,941 |
法人税等調整額 | 28,473 | -25,441 |
法人税等合計 | 299,704 | 253,500 |
四半期純利益 | 674,495 | 685,463 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 20,512 | -3,458 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 653,982 | 688,921 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 33,021,580 | 31,826,236 |
売上原価 | 30,567,960 | 29,473,619 |
売上総利益 | 2,453,619 | 2,352,617 |
販売費及び一般管理費 | 1,889,655 | 1,965,733 |
全事業営業利益 | 563,964 | 386,884 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,199 | 2,901 |
受取配当金 | 277,388 | 253,878 |
為替差益 | 49,605 | 77,618 |
負ののれん償却額 | 40,061 | 40,061 |
その他 | 22,873 | 20,653 |
営業外収益計 | 391,130 | 395,113 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 80,576 | 66,035 |
社債利息 | 1,875 | 1,167 |
社債発行費 | - | 3,217 |
支払保証料 | 5,656 | 3,089 |
融資関連手数料 | 23,400 | 13,000 |
その他 | 8,468 | 8,636 |
営業外費用計 | 119,976 | 95,146 |
当期経常利益 | 835,118 | 686,851 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 544 | 4,695 |
ゴルフ会員権売却益 | 2,500 | - |
特別利益計 | 3,044 | 4,695 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 3,629 |
固定資産除却損 | 70 | 4,872 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,833 | - |
特別損失計 | 1,904 | 8,502 |
税引前当年度純利益 | 836,257 | 683,044 |
法人税 | 183,396 | 192,105 |
法人税等調整額 | 9,179 | -30,710 |
法人税等合計 | 192,576 | 161,395 |
四半期純利益 | 643,681 | 521,649 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -7,394 | 16,773 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与賞与 | 1,212,841 | 1,211,876 |
賞与引当金繰入額 | 205,228 | 201,281 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 21,056 | 30,222 |
退職給付費用 | 26,434 | 110,457 |
貸倒引当金繰入額 | -1,033 | 69 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給与賞与 | 819,858 | 812,380 |
賞与引当金繰入額 | 126,400 | 127,400 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 21,056 | 30,222 |
退職給付費用 | 25,159 | 109,160 |
減価償却費 | 69,541 | 74,761 |