有価証券報告書-第83期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
売上高 | 851,425 | 948,596 |
売上原価 | 792,215 | 884,663 |
売上総利益 | 59,210 | 63,932 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 5,085 | 5,569 |
貸倒引当金繰入額 | 44 | 94 |
報酬及び給料手当 | 14,372 | 15,297 |
賞与 | 2,933 | 3,198 |
賞与引当金繰入額 | 1,123 | 1,238 |
退職給付費用 | 1,212 | 120 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 95 | 112 |
福利厚生費 | 3,242 | 3,421 |
減価償却費 | 1,709 | 1,707 |
借地借家料 | 1,889 | 2,006 |
事務機械費 | 633 | 691 |
旅費交通費及び通信費 | 2,274 | 2,420 |
その他 | 6,575 | 7,081 |
販売費・一般管理費計 | 41,193 | 42,960 |
全事業営業利益 | 18,016 | 20,972 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,402 | 1,521 |
受取配当金 | 3,230 | 3,561 |
持分法による投資利益 | 1,034 | 810 |
その他 | 833 | 986 |
営業外収益計 | 6,501 | 6,880 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,681 | 2,009 |
手形売却損 | 20 | 20 |
その他 | 404 | 819 |
営業外費用計 | 2,107 | 2,850 |
当期経常利益 | 22,411 | 25,002 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 21 | 24 |
投資有価証券売却益 | 0 | 4 |
特別利益計 | 22 | 28 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 23 | 39 |
減損損失 | 346 | 52 |
投資有価証券評価損 | 24 | 466 |
出資金評価損 | 0 | - |
退職給付費用 | 47 | - |
その他 | 39 | 0 |
特別損失計 | 482 | 558 |
税引前当年度純利益 | 21,951 | 24,471 |
法人税 | 6,599 | 6,929 |
法人税等調整額 | -418 | 292 |
法人税等合計 | 6,181 | 7,222 |
四半期純利益 | 15,770 | 17,249 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 707 | 755 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 15,063 | 16,494 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
売上高 | 574,341 | 644,856 |
売上原価 | 547,363 | 615,459 |
売上総利益 | 26,977 | 29,397 |
販売費及び一般管理費 | 18,737 | 18,427 |
全事業営業利益 | 8,240 | 10,970 |
営業外収益 | ||
受取利息及び配当金 | 7,730 | 8,086 |
その他 | 733 | 639 |
営業外収益計 | 8,464 | 8,726 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 620 | 742 |
その他 | 311 | 448 |
営業外費用計 | 932 | 1,190 |
当期経常利益 | 15,772 | 18,505 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 6 |
投資有価証券売却益 | 0 | 0 |
関係会社株式売却益 | 113 | - |
特別利益計 | 113 | 6 |
特別損失 | ||
固定資産処分損 | 10 | 25 |
減損損失 | 346 | - |
投資有価証券評価損 | 24 | 322 |
関係会社株式評価損 | 125 | 95 |
その他 | - | 0 |
特別損失計 | 506 | 444 |
税引前当年度純利益 | 15,379 | 18,068 |
法人税 | 3,464 | 3,955 |
法人税等調整額 | -257 | 412 |
法人税等合計 | 3,206 | 4,368 |
四半期純利益 | 12,173 | 13,700 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 39 | -34 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 2,594 | 2,706 |
貸倒引当金繰入額 | 9 | -109 |
給料及び賃金 | 4,168 | 4,294 |
賞与 | 1,397 | 1,474 |
賞与引当金繰入額 | 466 | 485 |
退職給付費用 | 784 | -257 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 49 | 65 |
福利厚生費 | 1,317 | 1,330 |
減価償却費 | 1,266 | 1,211 |