小泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,320 | 8,090 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,713 | 5,551 |
| たな卸資産 | 4,344 | 4,291 |
| 繰延税金資産 | 280 | 262 |
| その他 | 509 | 456 |
| 貸倒引当金 | -19 | -21 |
| 流動資産計 | 18,148 | 18,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,289 | 5,132 |
| 減価償却累計額 | -4,063 | -4,043 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,225 | 1,089 |
| 機械装置及び運搬具 | 38 | 28 |
| 減価償却累計額 | -35 | -23 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2 | 5 |
| 土地 | 4,059 | 4,059 |
| リース資産 | 30 | 32 |
| 減価償却累計額 | -14 | -18 |
| リース資産(純額) | 15 | 14 |
| その他 | 1,560 | 1,530 |
| 減価償却累計額 | -1,149 | -1,168 |
| その他(純額) | 410 | 362 |
| 有形固定資産合計 | 5,713 | 5,530 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 38 | 22 |
| 商標権 | 71 | 46 |
| のれん | 412 | 305 |
| その他 | 73 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 595 | 408 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,725 | 1,467 |
| 長期貸付金 | 599 | 712 |
| 繰延税金資産 | 9 | 31 |
| その他 | 1,039 | 856 |
| 貸倒引当金 | -458 | -569 |
| 投資その他の資産合計 | 2,915 | 2,498 |
| 固定資産計 | 9,224 | 8,437 |
| 資産の部合計 | 27,373 | 27,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,569 | 1,331 |
| 短期借入金 | 1,083 | 1,808 |
| 1年内償還予定の社債 | 22 | - |
| 未払法人税等 | 529 | 260 |
| 返品調整引当金 | 117 | 134 |
| 賞与引当金 | 36 | 35 |
| 役員賞与引当金 | 9 | 9 |
| 為替予約 | 59 | - |
| その他 | 1,178 | 1,049 |
| 流動負債計 | 4,606 | 4,629 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,842 | 3,250 |
| 繰延税金負債 | 193 | 37 |
| 退職給付に係る負債 | 676 | 682 |
| 役員退職慰労引当金 | 504 | 536 |
| 為替予約 | 130 | 50 |
| その他 | 105 | 103 |
| 固定負債計 | 4,452 | 4,661 |
| 負債の部合計 | 9,059 | 9,290 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | 16,810 | 16,441 |
| 自己株式 | -54 | -58 |
| 株主資本合計 | 17,480 | 17,108 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 626 | 460 |
| 繰延ヘッジ損益 | -54 | -12 |
| 為替換算調整勘定 | 261 | 222 |
| その他の包括利益累計額合計 | 833 | 669 |
| 純資産の部合計 | 18,314 | 17,778 |
| 負債・純資産合計 | 27,373 | 27,068 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,245 | 3,117 |
| 営業外受取手形 | 15 | 57 |
| 前払費用 | 1 | 14 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,200 | 1,950 |
| 未収入金 | 18 | 19 |
| 繰延税金資産 | 3 | 4 |
| 流動資産計 | 3,485 | 5,164 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,339 | 3,353 |
| 減価償却累計額 | -2,662 | -2,704 |
| 建物(純額) | 676 | 648 |
| 構築物 | 25 | 25 |
| 減価償却累計額 | -24 | -23 |
| 構築物(純額) | 1 | 1 |
| 車両運搬具 | 4 | 6 |
| 減価償却累計額 | -4 | -2 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 4 |
| 工具 | 72 | 72 |
| 減価償却累計額 | -61 | -64 |
| 工具 | 11 | 7 |
| 土地 | 2,859 | 2,859 |
| 有形固定資産合計 | 3,549 | 3,522 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| ソフトウエア仮勘定 | 35 | - |
| 無形固定資産合計 | 38 | 2 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 250 | 191 |
| 関係会社株式 | 1,788 | 1,788 |
| 関係会社長期貸付金 | 700 | 700 |
| その他 | 67 | 67 |
| 貸倒引当金 | -4 | -88 |
| 投資その他の資産合計 | 2,802 | 2,659 |
| 固定資産計 | 6,390 | 6,184 |
| 資産の部合計 | 9,875 | 11,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 600 |
| 関係会社短期借入金 | 1,000 | 1,020 |
| 未払金 | 5 | 20 |
| 未払費用 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 45 | 75 |
| 未払消費税等 | 1 | 2 |
| 預り金 | 12 | 13 |
| 流動負債計 | 1,066 | 1,736 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2,000 | 2,900 |
| 繰延税金負債 | 126 | 17 |
| 退職給付引当金 | 14 | 15 |
| 役員退職慰労引当金 | 102 | 110 |
| 固定負債計 | 2,243 | 3,042 |
| 負債の部合計 | 3,310 | 4,779 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 480 | 480 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 0 | 0 |
| その他資本剰余金 | 244 | 244 |
| 資本剰余金合計 | 245 | 245 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125 | 125 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 43 | 40 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 296 | - |
| 別途積立金 | 4,500 | 4,500 |
| 繰越利益剰余金 | 798 | 1,137 |
| 利益剰余金合計 | 5,763 | 5,803 |
| 自己株式 | -54 | -58 |
| 株主資本合計 | 6,433 | 6,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 131 | 98 |
| その他の包括利益累計額合計 | 131 | 98 |
| 純資産の部合計 | 6,565 | 6,568 |
| 負債・純資産合計 | 9,875 | 11,348 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 4,344 | 4,291 |