有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,743,971 | 12,529,564 |
売上原価 | 7,409,964 | 7,510,035 |
売上総利益 | 5,334,007 | 5,019,529 |
返品調整引当金戻入額 | 171,600 | 195,700 |
返品調整引当金繰入額 | 195,700 | 196,100 |
差引売上総利益 | 5,309,907 | 5,019,129 |
販売費及び一般管理費 | 4,836,343 | 4,748,623 |
全事業営業利益 | 473,563 | 270,505 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,800 | 1,274 |
受取配当金 | 2,206 | 3,929 |
為替差益 | 123,493 | 106,499 |
不動産賃貸料 | 19,825 | 21,719 |
貸倒引当金戻入額 | 1,166 | 6,166 |
売掛金回収差額 | 42,995 | - |
その他 | 8,298 | 6,055 |
営業外収益計 | 199,785 | 145,644 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,841 | 10,320 |
支払手数料 | 12,500 | 3,595 |
不動産賃貸原価 | - | 4,108 |
その他 | 9,549 | 6,179 |
営業外費用計 | 30,890 | 24,204 |
当期経常利益 | 642,459 | 391,945 |
特別損失 | ||
役員退職慰労金 | 4,500 | 6,995 |
本社改装費用 | - | 8,364 |
特別損失計 | 4,500 | 15,359 |
税引前当年度純利益 | 637,959 | 376,586 |
法人税 | 236,601 | 144,656 |
法人税等調整額 | 1,028 | 9,484 |
法人税等合計 | 237,630 | 154,140 |
四半期純利益 | 400,328 | 222,445 |
内訳 | ||
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 400,328 | 222,445 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 28,571 | -31,028 |
繰延ヘッジ損益(税引後) | 68,821 | -129,252 |
為替換算調整勘定(税引後) | 23,139 | -8,473 |
退職給付に係る調整額(税引後) | 4,021 | -8,404 |
その他の包括利益合計 | 124,553 | -177,157 |
包括利益 | 524,881 | 45,287 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 524,881 | 45,287 |
非支配株主に係る包括利益 | - | - |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,268,592 | 12,022,485 |
売上原価 | 7,431,510 | 7,497,137 |
売上総利益 | 4,837,081 | 4,525,348 |
販売費及び一般管理費 | 4,432,989 | 4,354,286 |
全事業営業利益 | 404,092 | 171,061 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 44,992 | 47,396 |
為替差益 | 66,307 | 96,164 |
売掛金回収差額 | 42,995 | - |
その他 | 54,774 | 63,534 |
営業外収益計 | 209,070 | 207,095 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 8,501 | 10,948 |
その他 | 20,934 | 14,130 |
営業外費用計 | 29,435 | 25,079 |
当期経常利益 | 583,726 | 353,077 |
特別損失 | ||
本社改装費用 | - | 8,364 |
特別損失計 | - | 8,364 |
税引前当年度純利益 | 583,726 | 344,712 |
法人税 | 210,513 | 115,294 |
法人税等調整額 | -1,540 | 9,724 |
法人税等合計 | 208,972 | 125,018 |
四半期純利益 | 374,753 | 219,693 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 68,996 | 115,734 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賞与引当金繰入額 | 73,495 | 82,234 |
退職給付費用 | 63,835 | 53,023 |
役員報酬及び給料手当 | 2,077,158 | 2,030,130 |
賃借料 | 512,514 | 373,007 |
物流業務委託費 | 533,884 | 515,131 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賞与引当金繰入額 | 68,000 | 76,000 |
退職給付費用 | 62,667 | 49,653 |
役員報酬及び給料手当 | 1,062,969 | 1,031,505 |
販売業務委託費 | 1,084,661 | 1,116,751 |
賃借料 | 473,000 | 336,691 |
物流業務委託費 | 533,884 | 515,131 |