訂正有価証券報告書-第77期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,495,638 | 12,353,433 |
売上原価 | 7,083,324 | 7,096,166 |
売上総利益 | 5,412,314 | 5,257,266 |
返品調整引当金戻入額 | 196,100 | 224,400 |
返品調整引当金繰入額 | 224,400 | 210,100 |
差引売上総利益 | 5,384,014 | 5,271,566 |
販売費及び一般管理費 | 4,714,820 | 4,664,369 |
全事業営業利益 | 669,193 | 607,196 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 466 | 403 |
受取配当金 | 4,212 | 4,322 |
為替差益 | - | 23,896 |
不動産賃貸料 | 48,734 | 58,038 |
受取保険金 | 10,000 | - |
貸倒引当金戻入額 | 6,166 | 1,178 |
その他 | 11,287 | 9,591 |
営業外収益計 | 80,866 | 97,430 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,424 | 6,142 |
為替差損 | 62,553 | - |
不動産賃貸原価 | 32,813 | 35,257 |
その他 | 18,467 | 8,152 |
営業外費用計 | 123,258 | 49,552 |
当期経常利益 | 626,801 | 655,075 |
補助金収入 | 55,406 | - |
特別利益計 | 55,406 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 4,103 |
特別損失計 | - | 4,103 |
税引前当年度純利益 | 682,207 | 650,971 |
法人税 | 262,045 | 213,005 |
法人税等調整額 | -50,176 | 22,780 |
法人税等合計 | 211,869 | 235,785 |
四半期純利益 | 470,338 | 415,186 |
内訳 | ||
非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 470,338 | 415,186 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 22,194 | 39,816 |
繰延ヘッジ損益(税引後) | 68,373 | -36,511 |
為替換算調整勘定(税引後) | -5,956 | -6,869 |
退職給付に係る調整額(税引後) | 16,079 | 16,401 |
その他の包括利益合計 | 100,692 | 12,836 |
包括利益 | 571,030 | 428,022 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 571,030 | 428,022 |
非支配株主に係る包括利益 | - | - |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 12,037,650 | 11,888,633 |
売上原価 | 7,313,858 | 7,311,473 |
売上総利益 | 4,723,792 | 4,577,160 |
販売費及び一般管理費 | 4,323,303 | 4,278,744 |
全事業営業利益 | 400,488 | 298,415 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 61,281 | 65,314 |
為替差益 | - | 55,071 |
その他 | 104,925 | 97,738 |
営業外収益計 | 166,207 | 218,124 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 9,117 | 6,389 |
為替差損 | 53,996 | - |
その他 | 54,344 | 49,411 |
営業外費用計 | 117,457 | 55,801 |
当期経常利益 | 449,238 | 460,738 |
特別利益 | ||
補助金収入 | 55,406 | - |
特別利益計 | 55,406 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 4,103 |
特別損失計 | - | 4,103 |
税引前当年度純利益 | 504,644 | 456,634 |
法人税 | 162,064 | 118,268 |
法人税等調整額 | -19,367 | 16,049 |
法人税等合計 | 142,697 | 134,318 |
四半期純利益 | 361,947 | 322,316 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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連結損益 及び包括利益計算書関係 | ||
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 89,480 | 126,015 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賞与引当金繰入額 | 92,026 | 84,920 |
退職給付費用 | 55,018 | 54,201 |
役員報酬及び給料手当 | 2,404,567 | 2,364,729 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
賞与引当金繰入額 | 82,000 | 75,000 |
退職給付費用 | 53,401 | 51,320 |
役員報酬及び給料手当 | 1,020,505 | 1,020,832 |
販売業務委託費 | 1,151,495 | 1,095,586 |
物流業務委託費 | 480,905 | 488,484 |