訂正有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 1,379,866 | ※1 940,993 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 1,396,360 | ※3 1,214,659 | |||||||||
| 電子記録債権 | ※3 1,664,115 | ※3 1,776,943 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 4,878,958 | ※2 5,357,497 | |||||||||
| 有価証券 | 401,390 | - | |||||||||
| 商品 | 505,680 | 703,801 | |||||||||
| 前払費用 | 141,102 | 102,592 | |||||||||
| 短期貸付金 | 4,992 | 2,936 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 102,000 | 207,908 | |||||||||
| その他 | 8,966 | 30,466 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,483,433 | 10,337,799 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,336,560 | 1,280,226 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △386,146 | △365,785 | |||||||||
| 建物(純額) | 950,413 | 914,441 | |||||||||
| 構築物 | 98,174 | 98,174 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △79,572 | △81,601 | |||||||||
| 構築物(純額) | 18,602 | 16,573 | |||||||||
| 機械及び装置 | 142,675 | 248,250 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,927 | △78,036 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 96,748 | 170,213 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 122,055 | 130,479 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,990 | △102,250 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,064 | 28,228 | |||||||||
| 土地 | 538,777 | 476,835 | |||||||||
| リース資産 | 58,466 | 58,466 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,026 | △35,319 | |||||||||
| リース資産(純額) | 24,440 | 23,146 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,650,047 | 1,629,439 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,958 | 1,958 | |||||||||
| 施設利用権 | 5,625 | 5,625 | |||||||||
| ソフトウエア | 19,775 | 19,453 | |||||||||
| リース資産 | 178,959 | 175,835 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 206,318 | 202,872 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 3,980,207 | ※1 4,141,919 | |||||||||
| 関係会社株式 | 292,027 | 572,067 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,936 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 202,500 | 324,592 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用 | 53,742 | 36,704 | |||||||||
| その他 | 106,180 | 117,381 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △135,891 | △238,444 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,501,705 | 4,954,221 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,358,071 | 6,786,533 | |||||||||
| 資産合計 | 16,841,504 | 17,124,332 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 電子記録債務 | ※3 1,950,545 | ※3 2,110,161 | |||||||||
| 買掛金 | ※1,※2 3,589,738 | ※1,※2 3,819,112 | |||||||||
| リース債務 | 45,428 | 45,428 | |||||||||
| 未払金 | 143,445 | 106,306 | |||||||||
| 未払費用 | 39,285 | 41,075 | |||||||||
| 未払法人税等 | 106,272 | 153,989 | |||||||||
| 預り金 | ※2 142,471 | ※2 123,855 | |||||||||
| 賞与引当金 | 56,538 | 61,504 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20,850 | 20,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,094,574 | 6,481,433 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 135,226 | 89,798 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 644,385 | 576,226 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 300,388 | 286,579 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 15,702 | 16,159 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 116,646 | 97,857 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,212,349 | 1,066,620 | |||||||||
| 負債合計 | 7,306,924 | 7,548,053 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,716,600 | 1,716,600 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,433,596 | 1,433,596 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,334 | 6,334 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,439,931 | 1,439,931 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 298,619 | 298,619 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 6,291 | 4,718 | |||||||||
| 別途積立金 | 4,355,500 | 4,505,500 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 439,650 | 530,747 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,100,061 | 5,339,585 | |||||||||
| 自己株式 | △535,223 | △535,795 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,721,368 | 7,960,321 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,739,296 | 1,584,655 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 73,915 | 31,302 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,813,211 | 1,615,958 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,534,580 | 9,576,279 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,841,504 | 17,124,332 | |||||||||