有価証券報告書-第104期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,591 | 11,785 |
| 受取手形 | 1,851 | 1,390 |
| 売掛金 | ※3 23,307 | ※3 27,644 |
| 商品 | 3,334 | 4,278 |
| 仕掛品 | 5,172 | 3,980 |
| 貯蔵品 | 47 | 49 |
| 前渡金 | 430 | 227 |
| 前払費用 | 257 | 293 |
| 繰延税金資産 | 350 | 388 |
| その他 | ※3 2,375 | ※3 2,912 |
| 貸倒引当金 | △35 | △17 |
| 流動資産合計 | 39,684 | 52,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 18,495 | 18,883 |
| 減価償却累計額 | △12,260 | △12,512 |
| 建物(純額) | 6,234 | 6,371 |
| 構築物 | 10,268 | 10,331 |
| 減価償却累計額 | △8,427 | △8,620 |
| 構築物(純額) | 1,840 | 1,710 |
| 機械及び装置 | 10,361 | 10,559 |
| 減価償却累計額 | △8,024 | △8,267 |
| 機械及び装置(純額) | 2,336 | 2,292 |
| 車両運搬具 | 1,104 | 1,152 |
| 減価償却累計額 | △899 | △924 |
| 車両運搬具(純額) | 205 | 228 |
| 工具、器具及び備品 | 3,344 | 3,460 |
| 減価償却累計額 | △1,233 | △1,265 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,110 | 2,195 |
| 土地 | 19,280 | 19,157 |
| リース資産 | 1,070 | 1,287 |
| 減価償却累計額 | △638 | △801 |
| リース資産(純額) | 432 | 485 |
| 建設仮勘定 | 24 | - |
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 32,465 | ※1,※2 32,442 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,448 | 1,314 |
| 借地権 | 404 | 403 |
| ソフトウエア | 3,564 | 2,503 |
| その他 | 527 | 769 |
| 無形固定資産合計 | 5,944 | 4,990 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 12,409 | ※1 7,210 |
| 関係会社株式 | 22,060 | 22,027 |
| 出資金 | 103 | 103 |
| 関係会社出資金 | 9 | 9 |
| 長期貸付金 | 160 | 124 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,940 | 8,101 |
| 破産更生債権等 | 235 | 224 |
| その他 | ※3 3,286 | ※3 3,361 |
| 貸倒引当金 | △2,346 | △1,968 |
| 投資その他の資産合計 | 44,859 | 39,193 |
| 固定資産合計 | 83,269 | 76,627 |
| 資産合計 | 122,953 | 129,558 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 17,544 | ※3 22,493 |
| 短期借入金 | ※1 19,200 | ※1 23,800 |
| リース債務 | ※3 184 | ※3 231 |
| 未払金 | ※3 2,048 | ※3 2,095 |
| 未払費用 | ※3 475 | ※3 492 |
| 未払法人税等 | 1,718 | 2,919 |
| 前受金 | 3,154 | 3,036 |
| 預り金 | 119 | 153 |
| 賞与引当金 | 502 | 515 |
| 災害損失引当金 | 232 | 228 |
| その他 | ※3 483 | ※3 164 |
| 流動負債合計 | 45,663 | 56,131 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 10,000 | - |
| リース債務 | ※3 342 | ※3 382 |
| 繰延税金負債 | 1,507 | 591 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,693 | 1,684 |
| 資産除去債務 | 568 | 612 |
| その他 | ※3 4,266 | ※3 4,330 |
| 固定負債合計 | 18,378 | 7,601 |
| 負債合計 | 64,041 | 63,732 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 8,132 | 8,132 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,266 | 7,266 |
| 資本剰余金合計 | 7,266 | 7,266 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,033 | 2,033 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 310 | 247 |
| 固定資産圧縮積立金 | 273 | 279 |
| 別途積立金 | 22,362 | 22,362 |
| 繰越利益剰余金 | 22,690 | 27,457 |
| 利益剰余金合計 | 47,670 | 52,381 |
| 自己株式 | △4,227 | △4,227 |
| 株主資本合計 | 58,842 | 63,554 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △540 | 1,682 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | - |
| 土地再評価差額金 | 609 | 589 |
| 評価・換算差額等合計 | 68 | 2,271 |
| 純資産合計 | 58,911 | 65,826 |
| 負債純資産合計 | 122,953 | 129,558 |