パーカーコーポレーション(9845)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,742,846 | 39,578,084 |
| 売上原価 | 23,332,562 | 30,332,661 |
| 売上総利益 | 7,410,283 | 9,245,422 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,394,816 | 7,350,384 |
| 全事業営業利益 | 1,015,467 | 1,895,038 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 26,307 | 38,068 |
| 受取配当金 | 36,317 | 51,555 |
| 負ののれん償却額 | 16,036 | 12,027 |
| 受取賃貸料 | 14,037 | 10,371 |
| 持分法による投資利益 | 81,471 | 173,534 |
| デリバティブ評価益 | 22,435 | - |
| 為替差益 | 139,641 | 210,095 |
| その他 | 52,971 | 79,522 |
| 営業外収益計 | 389,219 | 575,174 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 77,388 | 83,931 |
| 貸与資産減価償却費 | 26,446 | 17,660 |
| その他 | 35,532 | 24,284 |
| 営業外費用計 | 139,366 | 125,876 |
| 当期経常利益 | 1,265,319 | 2,344,336 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 6,315 | 3,832 |
| 負ののれん発生益 | - | 290,076 |
| 段階取得に係る差益 | - | 9,387 |
| 特別利益計 | 6,315 | 303,296 |
| 特別損失 | ||
| 貸倒引当金繰入額 | - | 10,314 |
| 固定資産売却損 | - | 10,808 |
| 固定資産除却損 | 24,496 | 6,331 |
| 投資有価証券評価損 | 10,911 | - |
| 会員権評価損 | 2,490 | - |
| 減損損失 | 3,447 | 111,420 |
| 子会社株式評価損 | - | 17,660 |
| 特別損失計 | 41,344 | 156,534 |
| 税引前当年度純利益 | 1,230,290 | 2,491,097 |
| 法人税 | 436,528 | 671,210 |
| 法人税等調整額 | -28,040 | -69,912 |
| 法人税等合計 | 408,488 | 601,298 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 821,802 | 1,889,799 |
| 少数株主持分利益 | 134,156 | 242,079 |
| 当年度純利益 | 687,645 | 1,647,719 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,372,224 | 24,056,457 |
| 売上原価 | 16,247,549 | 18,720,896 |
| 売上総利益 | 5,124,674 | 5,335,560 |
| 販売費・一般管理費 | 4,636,542 | 4,730,750 |
| 全事業営業利益 | 488,131 | 604,809 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 87,713 | 638,277 |
| その他営業外収益 | 217,458 | 197,152 |
| 営業外収益計 | 305,171 | 835,429 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,324 | 40,520 |
| その他営業外費用 | 123,397 | 156,184 |
| 営業外費用計 | 164,722 | 196,704 |
| 当期経常利益 | 628,581 | 1,243,535 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却費 | - | 931 |
| 貸倒引当金繰入額 | 30,854 | 84,389 |
| 会員権評価損 | 2,490 | - |
| 投資有価証券評価損 | 10,911 | - |
| 子会社株式評価損 | 105,000 | 23,730 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 58,220 |
| 特別損失計 | 149,256 | 167,271 |
| 税引前当年度純利益 | 479,324 | 1,076,263 |
| 法人税等 | 214,800 | 285,800 |
| 法人税等調整額 | -16,347 | -27,257 |
| 当年度純利益 | 280,871 | 817,721 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 24,784 | 3,065 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当・賞与金 | 1,931,758 | 2,151,333 |
| 賞与引当金繰入額 | 338,955 | 393,274 |
| 退職給付費用 | 130,224 | 146,233 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 18,847 | 22,345 |
| 保管・運送費 | 1,048,404 | 1,300,282 |
| 減価償却費 | 157,775 | 198,711 |
| 研究開発費 | 633,983 | 631,730 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 633,983 | 631,730 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料手当・賞与金 | 1,290,453 | 1,315,873 |
| 賞与引当金繰入額 | 300,000 | 340,000 |
| 退職給付費用 | 121,667 | 118,457 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 14,738 | 18,104 |
| 保管・運送費 | 832,680 | 869,709 |
| 固定資産減価償却費 | 87,599 | 80,420 |
| 研究開発費 | 632,580 | 630,243 |