太洋物産(9941)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 24,525,054 | 20,290,993 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,884,911 | 4,299,791 |
| 当期商品仕入高 | 23,137,011 | 19,851,286 |
| 合計 | 28,021,923 | 24,151,077 |
| 商品期末たな卸高 | 4,299,791 | 4,072,813 |
| 商品売上原価 | 23,722,131 | 20,078,263 |
| 売上総利益 | 802,922 | 212,730 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 60,727 | 57,240 |
| 従業員給料及び手当 | 254,633 | 242,816 |
| 退職給付費用 | 25,728 | 26,597 |
| 福利厚生費 | 41,271 | 43,741 |
| 賃借料 | 41,447 | 44,988 |
| 旅費及び交通費 | 63,514 | 59,530 |
| 租税公課 | 10,372 | 11,534 |
| 広告宣伝費 | 865 | 598 |
| 減価償却費 | 22,493 | 15,392 |
| 支払報酬 | 42,691 | 29,363 |
| 貸倒引当金繰入額 | -4,196 | - |
| その他 | 116,203 | 115,619 |
| 販売費・一般管理費計 | 675,753 | 647,423 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 127,169 | -434,693 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,030 | 225 |
| 受取配当金 | 1,485 | 9,618 |
| 受取賃貸料 | 11,821 | 12,019 |
| 還付消費税等 | 26,697 | 680 |
| 投資事業組合運用益 | 21,669 | 1,246 |
| その他 | 1,951 | 1,807 |
| 営業外収益計 | 66,655 | 25,598 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 103,375 | 96,278 |
| 支払保証料 | 8,745 | 9,124 |
| 為替差損 | 3,724 | 10,083 |
| その他 | 4,039 | 5,652 |
| 営業外費用計 | 119,884 | 121,139 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 73,940 | -530,234 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 410 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | 24,362 |
| 特別利益計 | 410 | 24,362 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 524 | - |
| 特別損失計 | 524 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 73,826 | -505,871 |
| 法人税 | 2,504 | 3,692 |
| 法人税等調整額 | 951 | -774 |
| 法人税等合計 | 3,455 | 2,918 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 70,370 | -508,789 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,064 | 3,659 |