太洋物産(9941)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 20,055,757 | 19,519,307 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 4,195,873 | 3,708,295 |
| 当期商品仕入高 | 18,868,689 | 18,726,903 |
| 合計 | 23,064,563 | 22,435,199 |
| 商品期末たな卸高 | 3,708,295 | 3,502,573 |
| 商品売上原価 | 19,356,267 | 18,932,625 |
| 売上総利益 | 699,489 | 586,681 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 56,135 | 47,108 |
| 従業員給料及び手当 | 216,670 | 191,687 |
| 退職給付費用 | 15,490 | 10,535 |
| 福利厚生費 | 42,752 | 38,830 |
| 賃借料 | 50,361 | 52,116 |
| 旅費及び交通費 | 49,607 | 40,267 |
| 租税公課 | 18,963 | 18,967 |
| 広告宣伝費 | 1,151 | 2,037 |
| 減価償却費 | 12,020 | 13,538 |
| 支払報酬 | 39,826 | 43,759 |
| 貸倒引当金繰入額 | -533 | -985 |
| その他 | 101,581 | 96,783 |
| 販売費・一般管理費計 | 604,026 | 554,646 |
| 全事業営業利益 | 95,463 | 32,035 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 296 | 125 |
| 受取配当金 | 69 | - |
| 受取賃貸料 | 11,956 | 11,682 |
| 還付消費税等 | 62 | 91 |
| 為替差益 | 443 | - |
| 投資事業組合運用益 | 872 | - |
| 保険解約返戻金 | 594 | 6,642 |
| その他 | 1,472 | 3,073 |
| 営業外収益計 | 15,767 | 21,615 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 81,734 | 77,249 |
| 支払保証料 | 9,075 | 9,187 |
| 為替差損 | - | 1,431 |
| その他 | 4,035 | 4,845 |
| 営業外費用計 | 94,845 | 92,713 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,386 | -39,062 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 16,386 | -39,062 |
| 法人税 | 2,524 | 3,467 |
| 過年度法人税等 | 5,282 | - |
| 法人税等調整額 | -1,297 | 96 |
| 法人税等合計 | 6,509 | 3,564 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 9,876 | -42,626 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,939 | 3,013 |