9957 バイテック HD

9957
2019/03/26
時価
276億円
PER 予
13.78倍
2010年以降
4.28-17.53倍
(2010-2018年)
PBR
1.69倍
2010年以降
0.56-1.97倍
(2010-2018年)
配当 予
3.64%
ROE 予
12.26%
ROA 予
2.26%
資料
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有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月25日 15:57
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
売上高108,686,292121,782,857
売上原価103,369,897115,203,752
売上総利益5,316,3946,579,104
販売費
及び一般管理費
給料及び賞与1,673,2932,226,690
賞与引当金繰入額136,965124,245
退職給付費用35,53297,105
地代家賃220,009330,750
賃借料66,52849,630
減価償却費122,094123,514
その他2,166,1242,603,423
販売費及び一般管理費合計4,420,5485,555,360
営業利益895,8461,023,743
営業外収益
受取利息30,14513,410
受取配当金37,55827,838
受取賃貸料64,61870,984
負ののれん償却額268,491
受取手数料75,034
その他39,16562,858
営業外収益合計171,488518,618
営業外費用
支払利息104,840103,381
為替差損214,668
デリバティブ評価損6,46025,993
貸与資産減価償却費79,948
債権売却損166,555100,725
その他6,04936,341
営業外費用合計578,522266,441
経常利益488,8121,275,920
特別利益
投資有価証券売却益224,437
固定資産売却益38,362
役員退職慰労引当金戻入額16,350
為替換算調整勘定取崩額77,574
特別利益合計77,574279,150
特別損失
特別退職金79,73361,277
貸倒引当金繰入額32,26114,163
投資有価証券評価損569,53411,160
固定資産除却損3,6328,728
会員権評価損7312,115
固定資産売却損30267
減損損失92,441141,206
特別損失合計778,636238,719
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-212,2491,316,352
法人税82,817120,170
法人税等調整額246,111120,666
法人税等合計328,929240,837
少数株主利益又は少数株主損失(△)-27,52331,694
当期純利益又は当期純損失(△)-513,6551,043,820

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
売上高88,683,82480,430,150
売上原価
商品期首たな卸高2,987,2563,079,738
当期商品仕入高85,050,93577,927,046
合併による商品受入高834,087
合計88,038,19181,840,872
商品他勘定振替高4,751598,855
商品期末たな卸高3,079,7384,205,192
商品売上原価84,953,70277,036,824
売上総利益3,730,1223,393,326
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費99,30167,267
役員報酬134,607132,708
給料及び手当890,920831,887
賞与228,781196,011
賞与引当金繰入額83,00093,700
退職給付費用2,41647,111
役員退職慰労引当金繰入額24,0804,003
福利厚生費265,652259,950
旅費及び交通費146,763110,371
地代家賃105,29072,245
賃借料46,17614,674
減価償却費83,98772,681
支払手数料1,603892
業務委託費388,927456,062
その他522,839481,825
販売費及び一般管理費合計3,024,3462,841,392
営業利益705,776551,934
営業外収益
受取利息34,62515,714
受取配当金9,232221,276
受取賃貸料64,509
その他17,35439,988
営業外収益合計125,721276,979
営業外費用
支払利息67,93387,515
社債利息1,095
為替差損95,97116,036
デリバティブ評価損3,0595,154
貸与資産減価償却費60,633
休止固定資産減価償却費24,640
債権売却損166,547100,722
その他38132
営業外費用合計395,279234,201
経常利益436,217594,711
特別利益
投資有価証券売却益224,437
特別利益合計224,437
特別損失
抱合せ株式消滅差損83,637
特別退職金64,15035,292
貸倒引当金繰入額32,17835,063
投資有価証券評価損569,53411,160
固定資産除却損523391
減損損失12,327141,206
その他7312,115
特別損失合計679,445308,867
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)-243,227510,282
法人税47,05229,310
法人税等調整額194,63160,155
法人税等合計241,68489,466
当期純利益又は当期純損失(△)-484,912420,815