9957 バイテック HD

9957
2019/03/26
時価
276億円
PER 予
13.78倍
2010年以降
4.28-17.53倍
(2010-2018年)
PBR
1.69倍
2010年以降
0.56-1.97倍
(2010-2018年)
配当 予
3.64%
ROE 予
12.26%
ROA 予
2.26%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月24日 9:09
【資料】
有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高121,782,857130,417,218
売上原価115,203,752123,834,271
売上総利益6,579,1046,582,946
販売費
及び一般管理費
給料及び賞与2,226,6902,248,462
賞与引当金繰入額124,245113,448
退職給付費用97,10591,187
地代家賃330,750264,868
賃借料49,63034,717
減価償却費123,514137,008
その他2,603,4232,683,293
販売費及び一般管理費合計5,555,3605,572,987
営業利益1,023,7431,009,959
営業外収益
受取利息13,4104,665
受取配当金27,8381,260
賃貸収入70,984
負ののれん償却額268,491273,386
受取手数料75,03421,465
デリバティブ評価益33,952
その他62,85859,941
営業外収益合計518,618394,672
営業外費用
支払利息103,38187,532
為替差損63,536
デリバティブ評価損25,993
債権売却損100,725110,726
その他36,34139,776
営業外費用合計266,441301,571
経常利益1,275,9201,103,059
特別利益
投資有価証券売却益224,437
固定資産売却益38,362
負ののれん発生益351,056
役員退職慰労引当金戻入額16,350
特別利益合計279,150351,056
特別損失
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額22,318
事務所移転費用33,034
特別退職金61,277
貸倒引当金繰入額14,163
投資有価証券評価損11,160
固定資産除却損8,7284,328
会員権評価損2,115
固定資産売却損67
減損損失141,20615,382
特別損失合計238,71975,063
税金等調整前当期純利益1,316,3521,379,052
法人税120,170138,188
法人税等調整額120,666171,821
法人税等合計240,837310,009
少数株主損益調整前当期純利益1,069,042
少数株主利益31,6941,737
当期純利益1,043,8201,067,305

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
売上高80,430,15092,879,145
売上原価
商品期首たな卸高3,079,7384,205,192
当期商品仕入高77,927,04689,392,629
合併による商品受入高834,087
合計81,840,87293,597,822
商品他勘定振替高598,8554,776
商品期末たな卸高4,205,1924,394,023
商品売上原価77,036,82489,199,022
売上総利益3,393,3263,680,122
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費67,26778,412
役員報酬132,708100,740
給料及び手当831,887934,028
賞与196,011241,248
賞与引当金繰入額93,700102,000
退職給付費用47,11144,917
役員退職慰労引当金繰入額4,003
福利厚生費259,950299,038
旅費及び交通費110,371144,793
地代家賃72,24571,079
賃借料14,67415,588
減価償却費72,68174,458
支払手数料8924,789
業務委託費456,062460,941
その他481,825632,450
販売費及び一般管理費合計2,841,3923,204,486
営業利益551,934475,636
営業外収益
受取利息15,7146,838
受取配当金221,276186,780
その他39,98849,876
営業外収益合計276,979243,495
営業外費用
支払利息87,51570,457
為替差損16,03621,161
デリバティブ評価損5,154
休止固定資産減価償却費24,64021,090
債権売却損100,722104,095
その他1321,853
営業外費用合計234,201218,659
経常利益594,711500,473
特別利益
投資有価証券売却益224,437
特別利益合計224,437
特別損失
抱合せ株式消滅差損83,637
特別退職金35,292
貸倒引当金繰入額35,0638,513
投資有価証券評価損11,160
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額1,750
固定資産除却損391
減損損失141,206
その他2,115
特別損失合計308,86710,263
税金等調整前当期純利益510,282490,209
法人税29,31013,256
法人税等調整額60,155142,389
法人税等合計89,466155,646
当期純利益420,815334,563