9957 バイテック HD

9957
2019/03/26
時価
276億円
PER 予
13.78倍
2010年以降
4.28-17.53倍
(2010-2018年)
PBR
1.69倍
2010年以降
0.56-1.97倍
(2010-2018年)
配当 予
3.64%
ROE 予
12.26%
ROA 予
2.26%
資料
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有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 16:34
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書-第29期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)PDFをみる
売上高(連結)1238億1189万→1226億6263万
経常利益(連結)11億5797万→11億5741万
親会社の所有者に帰属する当期利益(連結)6億9366万→6億9371万
有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)PDFをみる
営業利益(連結)13億1700万→10億4172万

連結決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
売上高130,417,218123,811,891
売上原価123,834,271116,933,755
売上総利益6,582,9466,878,135
販売費
及び一般管理費
給料及び賞与2,248,4622,059,062
賞与引当金繰入額113,448272,394
退職給付費用91,187-54,153
地代家賃264,868249,868
賃借料34,71729,243
減価償却費137,008143,795
その他2,683,2932,860,924
販売費及び一般管理費合計5,572,9875,561,134
営業利益1,009,9591,317,000
営業外収益
受取利息4,6654,165
受取配当金1,2601,768
負ののれん償却額273,386270,293
受取手数料21,465
デリバティブ評価益33,95212,611
その他59,94170,426
営業外収益合計394,672359,265
営業外費用
支払利息87,53289,559
為替差損63,536314,223
債権売却損110,72684,653
その他39,77629,851
営業外費用合計301,571518,288
経常利益1,103,0591,157,977
特別利益
受取保険金55,900
負ののれん発生益351,056
特別利益合計351,05655,900
特別損失
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額22,318
事務所移転費用33,03414,644
特別退職金13,950
減損損失15,38273,164
その他4,3288,903
特別損失合計75,063110,662
税金等調整前当期純利益1,379,0521,103,215
法人税138,18895,797
法人税等調整額171,821317,987
法人税等合計310,009413,785
少数株主損益調整前当期純利益1,069,042689,429
少数株主利益又は少数株主損失(△)1,737-4,233
当期純利益1,067,305693,663

個別決算

損益計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
売上高92,879,14588,386,604
売上原価
商品期首たな卸高4,205,1924,394,023
当期商品仕入高89,392,62985,169,264
合計93,597,82289,563,287
商品他勘定振替高4,7764,808
商品期末たな卸高4,394,0235,207,973
商品売上原価89,199,02284,350,505
売上総利益3,680,1224,036,098
販売費
及び一般管理費
荷造運搬費78,41291,156
役員報酬100,740115,260
給料及び手当934,028932,765
賞与241,248255,711
賞与引当金繰入額102,00098,000
退職給付費用44,917-91,266
福利厚生費299,038328,787
旅費及び交通費144,793152,888
地代家賃71,07970,809
賃借料15,58811,982
減価償却費74,45865,174
支払手数料4,78956,311
業務委託費460,941535,867
その他632,450568,502
販売費及び一般管理費合計3,204,4863,191,949
営業利益475,636844,149
営業外収益
受取利息6,8384,562
受取配当金186,78062,568
賃貸収入6,48012,590
デリバティブ評価益10,54712,611
為替差益10,254
その他32,84822,466
営業外収益合計243,495125,054
営業外費用
支払利息70,45770,690
為替差損21,161
貸倒引当金繰入額26,135
休止固定資産減価償却費21,09017,086
債権売却損104,09577,355
その他1,8534,245
営業外費用合計218,659195,512
経常利益500,473773,690
特別利益
受取保険金55,900
特別利益合計55,900
特別損失
関係会社株式評価損46,000
貸倒引当金繰入額8,513
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額1,750
減損損失72,148
その他5,520
特別損失合計10,263123,668
税金等調整前当期純利益490,209705,922
法人税13,25613,540
法人税等調整額142,389296,271
法人税等合計155,646309,811
当期純利益334,563396,111