有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 130,417,218 | 123,811,891 |
売上原価 | 123,834,271 | 116,933,755 |
売上総利益 | 6,582,946 | 6,878,135 |
販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び賞与 | 2,248,462 | 2,059,062 |
賞与引当金繰入額 | 113,448 | 272,394 |
退職給付費用 | 91,187 | -54,153 |
地代家賃 | 264,868 | 249,868 |
賃借料 | 34,717 | 29,243 |
減価償却費 | 137,008 | 143,795 |
その他 | 2,683,293 | 2,860,924 |
販売費及び一般管理費合計 | 5,572,987 | 5,561,134 |
営業利益 | 1,009,959 | 1,317,000 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,665 | 4,165 |
受取配当金 | 1,260 | 1,768 |
負ののれん償却額 | 273,386 | 270,293 |
受取手数料 | 21,465 | - |
デリバティブ評価益 | 33,952 | 12,611 |
その他 | 59,941 | 70,426 |
営業外収益合計 | 394,672 | 359,265 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 87,532 | 89,559 |
為替差損 | 63,536 | 314,223 |
債権売却損 | 110,726 | 84,653 |
その他 | 39,776 | 29,851 |
営業外費用合計 | 301,571 | 518,288 |
経常利益 | 1,103,059 | 1,157,977 |
特別利益 | ||
受取保険金 | - | 55,900 |
負ののれん発生益 | 351,056 | - |
特別利益合計 | 351,056 | 55,900 |
特別損失 | ||
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22,318 | - |
事務所移転費用 | 33,034 | 14,644 |
特別退職金 | - | 13,950 |
減損損失 | 15,382 | 73,164 |
その他 | 4,328 | 8,903 |
特別損失合計 | 75,063 | 110,662 |
税金等調整前当期純利益 | 1,379,052 | 1,103,215 |
法人税 | 138,188 | 95,797 |
法人税等調整額 | 171,821 | 317,987 |
法人税等合計 | 310,009 | 413,785 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 1,069,042 | 689,429 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 1,737 | -4,233 |
当期純利益 | 1,067,305 | 693,663 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 92,879,145 | 88,386,604 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 4,205,192 | 4,394,023 |
当期商品仕入高 | 89,392,629 | 85,169,264 |
合計 | 93,597,822 | 89,563,287 |
商品他勘定振替高 | 4,776 | 4,808 |
商品期末たな卸高 | 4,394,023 | 5,207,973 |
商品売上原価 | 89,199,022 | 84,350,505 |
売上総利益 | 3,680,122 | 4,036,098 |
販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 78,412 | 91,156 |
役員報酬 | 100,740 | 115,260 |
給料及び手当 | 934,028 | 932,765 |
賞与 | 241,248 | 255,711 |
賞与引当金繰入額 | 102,000 | 98,000 |
退職給付費用 | 44,917 | -91,266 |
福利厚生費 | 299,038 | 328,787 |
旅費及び交通費 | 144,793 | 152,888 |
地代家賃 | 71,079 | 70,809 |
賃借料 | 15,588 | 11,982 |
減価償却費 | 74,458 | 65,174 |
支払手数料 | 4,789 | 56,311 |
業務委託費 | 460,941 | 535,867 |
その他 | 632,450 | 568,502 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,204,486 | 3,191,949 |
営業利益 | 475,636 | 844,149 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 6,838 | 4,562 |
受取配当金 | 186,780 | 62,568 |
賃貸収入 | 6,480 | 12,590 |
デリバティブ評価益 | 10,547 | 12,611 |
為替差益 | - | 10,254 |
その他 | 32,848 | 22,466 |
営業外収益合計 | 243,495 | 125,054 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 70,457 | 70,690 |
為替差損 | 21,161 | - |
貸倒引当金繰入額 | - | 26,135 |
休止固定資産減価償却費 | 21,090 | 17,086 |
債権売却損 | 104,095 | 77,355 |
その他 | 1,853 | 4,245 |
営業外費用合計 | 218,659 | 195,512 |
経常利益 | 500,473 | 773,690 |
特別利益 | ||
受取保険金 | - | 55,900 |
特別利益合計 | - | 55,900 |
特別損失 | ||
関係会社株式評価損 | - | 46,000 |
貸倒引当金繰入額 | 8,513 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,750 | - |
減損損失 | - | 72,148 |
その他 | - | 5,520 |
特別損失合計 | 10,263 | 123,668 |
税金等調整前当期純利益 | 490,209 | 705,922 |
法人税 | 13,256 | 13,540 |
法人税等調整額 | 142,389 | 296,271 |
法人税等合計 | 155,646 | 309,811 |
当期純利益 | 334,563 | 396,111 |