9962 ミスミG

9962
2026/08/21
時価
1兆312億円
PER 予
21.29倍
2010年以降
12.3-60.55倍
(2010-2026年)
PBR
2.48倍
2010年以降
1.28-5.66倍
(2010-2026年)
配当 予
1.64%
ROE 予
11.66%
ROA 予
9.45%
資料
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ミスミG(9962)の賞与引当金の推移 - 通期

【期間】

連結

2008年3月31日
12億8600万
2009年3月31日 -26.67%
9億4300万
2010年3月31日 +4.98%
9億9000万
2011年3月31日 +67.68%
16億6000万
2012年3月31日 -47.11%
8億7800万
2013年3月31日 +89.41%
16億6300万
2014年3月31日 +66.57%
27億7000万
2015年3月31日 -48.12%
14億3700万
2016年3月31日 +65.83%
23億8300万
2017年3月31日 -4.07%
22億8600万
2018年3月31日 +54.2%
35億2500万
2019年3月31日 -27.69%
25億4900万
2020年3月31日 -3.37%
24億6300万
2021年3月31日 +44.99%
35億7100万
2022年3月31日 +34.95%
48億1900万
2023年3月31日 -33.93%
31億8400万
2024年3月31日 -2.07%
31億1800万
2025年3月31日 +88.65%
58億8200万
2026年3月31日 +7.67%
63億3300万

個別

2008年3月31日
1億4900万
2009年3月31日 +3.36%
1億5400万
2010年3月31日 -0.65%
1億5300万
2011年3月31日 +128.76%
3億5000万
2012年3月31日 -75.43%
8600万
2013年3月31日 +208.14%
2億6500万
2014年3月31日 +83.77%
4億8700万
2015年3月31日 -93.02%
3400万
2016年3月31日 +999.99%
3億8300万
2017年3月31日 -38.64%
2億3500万
2018年3月31日 +135.74%
5億5400万
2019年3月31日 -71.48%
1億5800万
2020年3月31日 +13.92%
1億8000万
2021年3月31日 +232.22%
5億9800万
2022年3月31日 +75.92%
10億5200万
2023年3月31日 -81.94%
1億9000万
2024年3月31日 -21.58%
1億4900万
2025年3月31日 +389.26%
7億2900万
2026年3月31日 +16.6%
8億5000万

有報情報

#1 主要な販売費及び一般管理費(連結)
※3 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
給料手当37,863百万円42,761百万円
賞与引当金繰入5,867百万円5,809百万円
退職給付費用1,396百万円1,515百万円
役員賞与引当金繰入229百万円226百万円
減価償却費14,039百万円16,549百万円
2026/06/16 14:01
#2 会計方針に関する事項(連結)
デリバティブ
時価法2026/06/16 14:01
#3 引当金明細表(連結)
(単位:百万円)
区分当期首残高当期増加額当期減少額当期末残高
賞与引当金729850729850
役員賞与引当金229226229226
退職給付引当金1,0741661361,105
2026/06/16 14:01
#4 税効果会計関係、財務諸表(連結)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2025年3月31日)当事業年度(2026年3月31日)
株式報酬費用236百万円445百万円
賞与引当金223百万円268百万円
未払事業税63百万円56百万円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
2026/06/16 14:01
#5 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2025年3月31日)当連結会計年度(2026年3月31日)
退職給付に係る負債2,433百万円2,363百万円
賞与引当金1,390百万円1,329百万円
減価償却超過額567百万円776百万円
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めていた株式報酬費用、「繰延税金負債」の「その他」に含めていた海外子会社の留保利益について、重要性が増したため、当連結会計年度より「株式報酬費用」、「海外子会社の留保利益」として区分掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っています。
2026/06/16 14:01
#6 重要な会計方針、財務諸表(連結)
賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。2026/06/16 14:01

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