有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 77,656 | 84,351 |
| 売上原価 | 61,750 | 67,791 |
| 売上総利益 | 15,905 | 16,559 |
| 返品調整引当金繰入額 | 1 | -4 |
| 差引売上総利益 | 15,904 | 16,563 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 3,343 | 3,445 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 404 | 474 |
| 給料及び手当 | 4,560 | 4,617 |
| 賞与 | 506 | 561 |
| 株式報酬費用 | 27 | 31 |
| 福利厚生費 | 1,065 | 1,148 |
| 賞与引当金繰入額 | 105 | 112 |
| 退職給付費用 | 459 | 298 |
| 旅費及び交通費 | 649 | 671 |
| 通信費 | 352 | 373 |
| 賃借料 | 749 | 815 |
| 減価償却費 | 196 | 179 |
| その他 | 1,236 | 1,321 |
| 販売費・一般管理費計 | 13,657 | 14,050 |
| 全事業営業利益 | 2,247 | 2,513 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 38 | 31 |
| 受取配当金 | 78 | 76 |
| 寮費収入 | 31 | 31 |
| 助成金収入 | 53 | 53 |
| その他 | 108 | 79 |
| 営業外収益計 | 310 | 272 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 113 | 114 |
| デリバティブ評価損 | - | 326 |
| その他 | 40 | 63 |
| 営業外費用計 | 154 | 504 |
| 当期経常利益 | 2,402 | 2,280 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券償還益 | - | 29 |
| 固定資産売却益 | 183 | 83 |
| 特別利益計 | 183 | 112 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 14 | - |
| 固定資産除却損 | 23 | 12 |
| 減損損失 | 340 | 75 |
| 商品評価損 | - | 111 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 52 |
| その他 | 10 | 10 |
| 特別損失計 | 389 | 260 |
| 税引前当年度純利益 | 2,197 | 2,132 |
| 法人税 | 1,022 | 968 |
| 法人税等調整額 | 113 | -198 |
| 法人税等合計 | 1,136 | 770 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 1,060 | 1,362 |
| 当年度純利益 | 1,060 | 1,362 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 71,246 | 78,488 |
| 売上原価 | 56,312 | 62,707 |
| 売上総利益 | 14,933 | 15,780 |
| 返品調整引当金繰入額 | 1 | -4 |
| 差引売上総利益 | 14,932 | 15,784 |
| 販売費及び一般管理費 | 12,756 | 13,549 |
| 全事業営業利益 | 2,176 | 2,235 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 89 | 88 |
| 助成金収入 | 53 | 53 |
| その他 | 111 | 81 |
| 営業外収益計 | 255 | 222 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 120 | 122 |
| デリバティブ評価損 | - | 326 |
| その他 | 34 | 71 |
| 営業外費用計 | 155 | 521 |
| 当期経常利益 | 2,276 | 1,936 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券償還益 | - | 29 |
| 特別利益計 | - | 29 |
| 特別損失 | ||
| 抱合せ株式消滅差損 | 629 | - |
| 固定資産除却損 | 16 | 12 |
| 減損損失 | - | 75 |
| 商品評価損 | - | 111 |
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | - | 52 |
| その他 | 8 | 10 |
| 特別損失計 | 654 | 260 |
| 税引前当年度純利益 | 1,621 | 1,705 |
| 法人税 | 853 | 862 |
| 法人税等調整額 | 116 | -226 |
| 法人税等合計 | 969 | 635 |
| 当年度純利益 | 651 | 1,070 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 124 | 168 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 4,182 | 4,320 |
| 給料及び手当 | 3,351 | 3,544 |
| 賞与引当金繰入額 | 86 | 93 |
| 退職給付費用 | 401 | 263 |
| 減価償却費 | 180 | 168 |