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有価証券報告書-第63期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/27 9:43
【資料】
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【項目】
136項目
①【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金2,293,7872,641,375
受取手形※1,※2 587,480※1,※2 606,846
売掛金1,259,3871,098,835
有価証券2,999,7503,099,883
商品803,626825,879
前渡金-3,528
前払費用13,92412,709
デリバティブ債権-5,300
その他5,5955,818
貸倒引当金△180△160
流動資産合計7,963,3728,300,016
固定資産
有形固定資産
建物3,512,9713,510,502
減価償却累計額△2,113,257△2,167,988
建物(純額)1,399,7131,342,513
構築物155,995155,665
減価償却累計額△112,214△116,380
構築物(純額)43,78039,284
機械及び装置10,97310,973
減価償却累計額△6,481△7,248
機械及び装置(純額)4,4913,724
車両運搬具37,64237,993
減価償却累計額△34,197△32,765
車両運搬具(純額)3,4455,227
工具、器具及び備品144,292135,170
減価償却累計額△120,433△114,803
工具、器具及び備品(純額)23,85820,367
土地3,103,6713,103,671
有形固定資産合計4,578,9614,514,789
無形固定資産
ソフトウエア8,2985,338
電話加入権9,0359,035
無形固定資産合計17,33414,374

(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券128,200128,200
関係会社株式272,000272,000
出資金23,29023,290
従業員に対する長期貸付金12,41416,810
破産更生債権等220-
長期前払費用4,6764,478
繰延税金資産250,311234,223
その他23,00423,130
貸倒引当金△230△10
投資その他の資産合計713,888702,123
固定資産合計5,310,1835,231,286
資産合計13,273,55513,531,303
負債の部
流動負債
支払手形27,3218,848
買掛金177,389190,137
リース債務705201
未払金134,630105,045
未払費用143,517134,367
未払法人税等188,760195,804
預り金23,11322,167
賞与引当金102,200101,000
商品保証引当金7,9007,100
デリバティブ債務10,353-
その他104,31655,843
流動負債合計920,209820,516
固定負債
リース債務201-
再評価に係る繰延税金負債172,407172,407
退職給付引当金531,313522,809
役員退職慰労引当金135,390151,140
その他77,48691,686
固定負債合計916,798938,043
負債合計1,837,0081,758,559

(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金2,077,7652,077,765
資本剰余金
資本準備金2,402,2322,402,232
資本剰余金合計2,402,2322,402,232
利益剰余金
利益準備金402,145402,145
その他利益剰余金
別途積立金6,542,2006,542,200
繰越利益剰余金2,195,1542,520,492
利益剰余金合計9,139,4999,464,837
自己株式△1,205△1,206
株主資本合計13,618,29213,943,629
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益△7,1833,677
土地再評価差額金△2,174,561△2,174,561
評価・換算差額等合計△2,181,745△2,170,884
純資産合計11,436,54711,772,744
負債純資産合計13,273,55513,531,303

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