有価証券報告書-第60期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,686,074 | 2,962,368 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 572,495 | ※1 499,721 | |||||||||
| 売掛金 | 1,276,153 | 1,246,401 | |||||||||
| 有価証券 | 2,104,099 | 1,905,613 | |||||||||
| 商品 | 763,268 | 808,920 | |||||||||
| 前渡金 | - | 4,687 | |||||||||
| 前払費用 | 8,655 | 12,173 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 118,081 | 75,851 | |||||||||
| その他 | 7,843 | 10,496 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △180 | △170 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,536,491 | 7,526,063 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,875,914 | 2,876,344 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,944,664 | △1,993,140 | |||||||||
| 建物(純額) | 931,250 | 883,204 | |||||||||
| 構築物 | 121,128 | 112,002 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △112,233 | △104,373 | |||||||||
| 構築物(純額) | 8,894 | 7,628 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,522 | 5,522 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,778 | △4,922 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 744 | 600 | |||||||||
| 車両運搬具 | 97,182 | 74,162 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △74,489 | △62,372 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 22,692 | 11,789 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 139,787 | 144,029 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △130,907 | △127,890 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,880 | 16,139 | |||||||||
| 土地 | 3,103,671 | 3,103,671 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 223,871 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,076,133 | 4,246,904 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,618 | 5,875 | |||||||||
| 電話加入権 | 9,035 | 9,035 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,654 | 14,911 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 78,200 | 78,200 | |||||||||
| 関係会社株式 | 272,000 | 272,000 | |||||||||
| 長期性預金 | 100,000 | - | |||||||||
| 出資金 | 23,290 | 23,290 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 14,526 | 15,779 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 111 | 80 | |||||||||
| 長期前払費用 | 4,840 | 3,824 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 155,790 | 148,786 | |||||||||
| その他 | 22,365 | 27,146 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △120 | △90 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 671,004 | 569,017 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,757,793 | 4,830,832 | |||||||||
| 資産合計 | 12,294,285 | 12,356,896 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 13,551 | 11,284 | |||||||||
| 買掛金 | 250,123 | 211,023 | |||||||||
| リース債務 | 11,577 | 7,384 | |||||||||
| 未払金 | 128,893 | 72,767 | |||||||||
| 未払費用 | 146,601 | 144,195 | |||||||||
| 未払法人税等 | 266,176 | 151,252 | |||||||||
| 預り金 | 20,038 | 23,523 | |||||||||
| 賞与引当金 | 103,000 | 100,700 | |||||||||
| 商品保証引当金 | 11,500 | 9,000 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 33,684 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | 15,491 | 9,622 | |||||||||
| その他 | 94,954 | 49,727 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,095,591 | 790,482 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 12,245 | 4,860 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 182,092 | 172,407 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 451,539 | 483,379 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 186,980 | 203,030 | |||||||||
| その他 | 59,146 | 63,976 | |||||||||
| 固定負債合計 | 892,003 | 927,654 | |||||||||
| 負債合計 | 1,987,594 | 1,718,136 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,077,765 | 2,077,765 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,402,232 | 2,402,232 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,402,232 | 2,402,232 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 402,145 | 402,145 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 6,542,200 | 6,542,200 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,078,088 | 1,396,762 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 8,022,434 | 8,341,108 | |||||||||
| 自己株式 | △1,131 | △1,131 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,501,300 | 12,819,974 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △10,363 | △6,653 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △2,184,246 | △2,174,561 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △2,194,610 | △2,181,214 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,306,690 | 10,638,759 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,294,285 | 12,356,896 | |||||||||