有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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売上高 | ||
受託品売上高 | 18,053,717 | 15,501,369 |
買付品売上高 | 28,542,567 | 27,181,145 |
売上高合計 | 46,596,285 | 42,682,515 |
売上原価 | ||
受託品売上原価 | 17,060,732 | 14,648,764 |
買付品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 930,610 | 799,918 |
当期商品仕入高 | 27,123,638 | 26,072,594 |
合計 | 28,054,249 | 26,872,512 |
商品期末たな卸高 | 799,918 | 914,548 |
買付品売上原価 | 27,254,331 | 25,957,964 |
売上原価合計 | 44,315,063 | 40,606,728 |
売上総利益 | 2,281,221 | 2,075,786 |
販売費 及び一般管理費 | ||
売上高割市場使用料 | 111,092 | 100,690 |
出荷奨励金 | 53,241 | 42,368 |
完納奨励金 | 103,764 | 94,148 |
運賃及び荷造費 | 354,694 | 361,362 |
保管費 | 187,772 | 144,690 |
役員報酬 | 39,582 | 44,482 |
従業員給料及び手当 | 922,765 | 787,954 |
賞与引当金繰入額 | 16,978 | 14,576 |
退職給付費用 | 23,493 | 29,276 |
福利厚生費 | 191,690 | 175,629 |
賃借料 | 86,167 | 86,543 |
租税公課 | 17,098 | 13,647 |
減価償却費 | 51,691 | 47,740 |
貸倒引当金繰入額 | 266 | 2,839 |
その他の経費 | 183,344 | 151,336 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,343,644 | 2,097,286 |
営業損失(△) | -62,422 | -21,499 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,017 | 2,333 |
受取配当金 | 12,795 | 12,253 |
受取賃貸料 | 64,705 | 62,285 |
負ののれん償却額 | 103,715 | 103,715 |
雑収入 | 5,968 | 3,640 |
営業外収益合計 | 190,201 | 184,229 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 16,777 | 13,220 |
賃貸費用 | 35,361 | 34,313 |
雑損失 | 14 | 5 |
営業外費用合計 | 52,153 | 47,538 |
経常利益 | 75,625 | 115,190 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 275,936 |
関係会社清算益 | 1,005 | - |
特別利益合計 | 1,005 | 275,936 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 3,317 | 601 |
投資有価証券売却損 | - | 0 |
減損損失 | - | 8,726 |
特別損失合計 | 3,317 | 9,328 |
税引前当期純利益 | 73,312 | 381,798 |
法人税 | 5,790 | 5,790 |
法人税等調整額 | 27,456 | 429,472 |
法人税等合計 | 33,246 | 435,262 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 40,066 | -53,464 |