有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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売上高 | ||
受託品売上高 | 15,501,369 | 13,087,213 |
買付品売上高 | 27,181,145 | 27,197,169 |
売上高合計 | 42,682,515 | 40,284,383 |
売上原価 | ||
受託品売上原価 | 14,648,764 | 12,367,390 |
買付品売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 799,918 | 914,548 |
当期商品仕入高 | 26,072,594 | 25,906,824 |
合計 | 26,872,512 | 26,821,372 |
商品期末たな卸高 | 914,548 | 896,242 |
買付品売上原価 | 25,957,964 | 25,925,130 |
売上原価合計 | 40,606,728 | 38,292,521 |
売上総利益 | 2,075,786 | 1,991,861 |
販売費 及び一般管理費 | ||
売上高割市場使用料 | 100,690 | 94,801 |
出荷奨励金 | 42,368 | 35,140 |
完納奨励金 | 94,148 | 85,026 |
運賃及び荷造費 | 361,362 | 350,299 |
保管費 | 144,690 | 136,978 |
役員報酬 | 44,482 | 42,016 |
従業員給料及び手当 | 787,954 | 738,852 |
賞与引当金繰入額 | 14,576 | 15,548 |
退職給付費用 | 29,276 | 33,470 |
役員退職慰労金 | - | 2,875 |
福利厚生費 | 175,629 | 172,548 |
賃借料 | 86,543 | 85,945 |
租税公課 | 13,647 | 12,404 |
減価償却費 | 47,740 | 41,394 |
貸倒引当金繰入額 | 2,839 | 30,734 |
その他の経費 | 151,336 | 109,453 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,097,286 | 1,987,490 |
営業利益又は営業損失(△) | -21,499 | 4,371 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 2,333 | 2,248 |
受取配当金 | 12,253 | 10,821 |
受取賃貸料 | 62,285 | 51,340 |
負ののれん償却額 | 103,715 | 103,715 |
雑収入 | 3,640 | 2,075 |
営業外収益合計 | 184,229 | 170,200 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 13,220 | 10,478 |
賃貸費用 | 34,313 | 44,581 |
雑損失 | 5 | 10 |
営業外費用合計 | 47,538 | 55,070 |
経常利益 | 115,190 | 119,502 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 275,936 | - |
固定資産売却益 | - | 314 |
特別利益合計 | 275,936 | 314 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 601 | 255 |
投資有価証券売却損 | 0 | - |
固定資産売却損 | - | 426 |
減損損失 | 8,726 | 7,895 |
特別損失合計 | 9,328 | 8,577 |
税引前当期純利益 | 381,798 | 111,239 |
法人税 | 5,790 | 3,110 |
法人税等調整額 | 429,472 | 50,875 |
法人税等合計 | 435,262 | 53,985 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -53,464 | 57,253 |