有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:14
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- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 23,679 | 25,280 |
受取手形及び売掛金 | 58,739 | 68,745 |
有価証券 | 304 | 1,805 |
商品及び製品 | 18,889 | 21,674 |
仕掛品 | 3,747 | 4,660 |
原材料及び貯蔵品 | 4,390 | 3,760 |
繰延税金資産 | 4,922 | 4,612 |
その他 | 5,607 | 13,857 |
貸倒引当金 | -222 | -246 |
流動資産合計 | 120,057 | 144,149 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 92,101 | 91,584 |
減価償却累計額 | -55,454 | -56,940 |
建物及び構築物(純額) | 36,647 | 34,644 |
機械装置及び運搬具 | 31,759 | 32,612 |
減価償却累計額 | -27,356 | -27,830 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,402 | 4,782 |
工具 | 23,407 | 23,449 |
減価償却累計額 | -15,177 | -15,208 |
工具 | 8,229 | 8,240 |
土地 | 97,504 | 105,172 |
リース資産 | 461 | 813 |
減価償却累計額 | -85 | -206 |
リース資産(純額) | 376 | 606 |
建設仮勘定 | 2,436 | 2,250 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 149,596 | 155,697 |
無形固定資産 | | |
のれん | 7,790 | 6,557 |
リース資産 | 482 | 684 |
その他 | 2,036 | 1,753 |
無形固定資産合計 | 10,310 | 8,995 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 50,082 | 46,593 |
長期貸付金 | 9,077 | 5,079 |
繰延税金資産 | 485 | 155 |
その他 | 4,890 | 4,224 |
貸倒引当金 | -4,033 | -137 |
投資その他の資産合計 | 60,502 | 55,916 |
固定資産合計 | 220,409 | 220,609 |
繰延資産 | 73 | 21 |
資産合計 | 340,540 | 364,779 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 30,221 | 43,996 |
短期借入金 | 79,624 | 81,646 |
リース債務 | 329 | 467 |
未払法人税等 | 1,319 | 4,715 |
繰延税金負債 | 29 | 36 |
賞与引当金 | 226 | 579 |
役員賞与引当金 | 79 | 87 |
売上割戻引当金 | 2,069 | 1,875 |
返品調整引当金 | 567 | 653 |
未使用商品券等引当金 | 402 | 351 |
その他 | 17,717 | 18,132 |
流動負債合計 | 132,586 | 152,543 |
固定負債 | | |
社債 | 910 | 705 |
長期借入金 | 45,961 | 45,413 |
リース債務 | 849 | 1,039 |
繰延税金負債 | 15,941 | 13,346 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,076 | 3,998 |
退職給付引当金 | 11,871 | 12,032 |
役員退職慰労引当金 | 1,747 | 1,858 |
資産除去債務 | 358 | 369 |
その他 | 5,048 | 4,306 |
固定負債合計 | 87,766 | 83,071 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 220,352 | 235,614 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,840 | 3,840 |
資本剰余金 | 2,027 | 2,027 |
利益剰余金 | 98,804 | 110,797 |
自己株式 | -12,120 | -12,120 |
株主資本合計 | 92,551 | 104,544 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17,535 | 16,866 |
繰延ヘッジ損益 | 14 | 40 |
土地再評価差額金 | 853 | 401 |
為替換算調整勘定 | -1,849 | -2,059 |
その他の包括利益累計額合計 | 16,554 | 15,248 |
少数株主持分 | 11,082 | 9,371 |
純資産合計 | 120,188 | 129,164 |
負債純資産合計 | 340,540 | 364,779 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,326 | 12,193 |
受取手形 | 4,455 | 4,862 |
売掛金 | 43,964 | 55,046 |
商品及び製品 | 13,311 | 14,410 |
仕掛品 | 3,058 | 3,303 |
原材料及び貯蔵品 | 4,147 | 3,427 |
前渡金 | 691 | 775 |
前払費用 | 325 | 215 |
繰延税金資産 | 3,149 | 2,985 |
短期貸付金 | 1,787 | 2,110 |
関係会社短期貸付金 | 1,355 | 2,221 |
その他 | 903 | 1,595 |
貸倒引当金 | -130 | -172 |
流動資産合計 | 87,349 | 102,975 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 51,653 | 51,882 |
減価償却累計額 | -33,163 | -33,563 |
建物(純額) | 18,489 | 18,318 |
構築物 | 2,793 | 2,746 |
減価償却累計額 | -2,103 | -2,135 |
構築物(純額) | 689 | 610 |
機械及び装置 | 28,469 | 29,127 |
減価償却累計額 | -24,552 | -24,843 |
機械及び装置(純額) | 3,917 | 4,284 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 490 | 484 |
減価償却累計額 | -465 | -464 |
車両運搬具(純額) | 24 | 20 |
工具 | 17,591 | 17,201 |
減価償却累計額 | -10,460 | -10,154 |
工具 | 7,130 | 7,047 |
土地 | 28,971 | 42,668 |
リース資産 | 566 | 901 |
減価償却累計額 | -100 | -235 |
リース資産(純額) | 465 | 666 |
建設仮勘定 | 2,362 | 2,121 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 62,051 | 75,737 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,426 | 3,188 |
特許権 | 715 | 556 |
ソフトウエア | 705 | 648 |
リース資産 | 474 | 666 |
その他 | 68 | 38 |
無形固定資産合計 | 5,389 | 5,099 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 16,796 | 16,529 |
関係会社株式 | 36,574 | 37,146 |
関係会社社債 | 5,308 | 1,815 |
出資金 | 6 | 106 |
関係会社出資金 | 2,250 | 2,365 |
長期貸付金 | 4,627 | 4,230 |
関係会社長期貸付金 | 16,780 | 10,423 |
破産更生債権等 | 84 | 36 |
長期前払費用 | 149 | 128 |
その他 | 1,604 | 1,206 |
貸倒引当金 | -5,297 | -274 |
投資その他の資産合計 | 78,886 | 73,715 |
固定資産合計 | 146,326 | 154,552 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 233,676 | 257,528 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 12,210 | 21,759 |
買掛金 | 13,404 | 15,019 |
短期借入金 | 46,197 | 49,042 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,178 | 11,944 |
リース債務 | 337 | 460 |
未払金 | 4,664 | 6,129 |
未払費用 | 1,934 | 1,976 |
未払法人税等 | 378 | 2,384 |
前受金 | 202 | 190 |
預り金 | 307 | 327 |
前受収益 | 192 | 348 |
役員賞与引当金 | 49 | 60 |
返品調整引当金 | 458 | 525 |
設備関係支払手形 | 462 | 775 |
その他 | 1,890 | 820 |
流動負債合計 | 88,868 | 111,766 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 40,017 | 31,284 |
リース債務 | 918 | 1,085 |
繰延税金負債 | 448 | 337 |
退職給付引当金 | 5,409 | 5,788 |
役員退職慰労引当金 | 1,235 | 1,324 |
資産除去債務 | 52 | 53 |
その他 | 2,247 | 1,569 |
固定負債合計 | 50,330 | 41,443 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 139,198 | 153,209 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,840 | 3,840 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,045 | 2,045 |
資本剰余金合計 | 2,045 | 2,045 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 960 | 960 |
その他利益剰余金 | | |
研究開発積立金 | 18,200 | 18,200 |
退職慰労積立金 | 2,300 | 2,300 |
不動産圧縮積立金 | 686 | 868 |
別途積立金 | 59,000 | 59,000 |
繰越利益剰余金 | 16,705 | 26,012 |
利益剰余金合計 | 97,852 | 107,341 |
自己株式 | -12,389 | -12,389 |
株主資本合計 | 91,347 | 100,836 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,114 | 3,441 |
繰延ヘッジ損益 | 14 | 40 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,129 | 3,481 |
純資産合計 | 94,477 | 104,318 |
負債純資産合計 | 233,676 | 257,528 |