2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 7,763,700 | 7,373,000 |
売上原価 | 5,982,184 | 5,593,129 |
売上総利益 | 1,781,515 | 1,779,877 |
販売費 及び一般管理費 | ||
支払手数料 | 52,863 | 53,347 |
荷造運搬費 | 56,835 | 61,361 |
車両関連費 | 151,655 | 148,619 |
広告宣伝費 | 2,570 | 1,176 |
報酬及び給与・賞与 | 840,110 | 808,493 |
賞与引当金繰入額 | 13,680 | 33,704 |
退職給付費用 | 27,014 | 21,538 |
法定福利費 | 125,859 | 121,893 |
旅費及び交通費 | 31,568 | 31,503 |
賃借料 | 147,911 | 140,097 |
賞与 | 11,957 | 12,200 |
減価償却費 | 19,161 | 18,134 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,580 | 7,980 |
その他 | 264,665 | 240,239 |
販売費・一般管理費計 | 1,754,433 | 1,700,289 |
全事業営業利益 | 27,081 | 79,000 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,813 | 1,526 |
受取配当金 | 3,190 | 2,929 |
仕入割引 | 11,480 | 11,453 |
受取手数料 | 4,954 | 3,629 |
貸倒引当金戻入額 | 9 | 503 |
その他 | 4,235 | 2,972 |
営業外収益計 | 25,684 | 23,015 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 6,345 | 5,157 |
手形売却損 | 559 | 542 |
その他 | 402 | 284 |
営業外費用計 | 7,306 | 5,983 |
当期経常利益 | 45,459 | 96,000 |
特別利益 | ||
事業譲渡益 | 30,000 | - |
固定資産売却益 | 83 | 800 |
特別利益計 | 30,083 | 800 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 859 |
固定資産除却損 | 1,695 | 315 |
投資有価証券評価損 | 500 | - |
その他 | - | 399 |
特別損失計 | 2,195 | 1,574 |
税引前当年度純利益 | 73,346 | 95,845 |
法人税 | 51,557 | 48,971 |
法人税等調整額 | -3,053 | -5,798 |
法人税等合計 | 48,503 | 43,172 |
四半期純利益 | 24,842 | 52,672 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 24,842 | 52,672 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 6,992,681 | 6,854,000 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 733,903 | 531,116 |
当期商品仕入高 | 5,239,482 | 5,288,356 |
合計 | 5,973,386 | 5,819,473 |
他勘定振替高 | 87,686 | 44,606 |
他勘定受入高 | 21,723 | 22,755 |
商品期末たな卸高 | 531,116 | 589,832 |
商品売上原価 | 5,376,305 | 5,207,788 |
売上総利益 | 1,616,375 | 1,646,331 |
販売費 及び一般管理費 | ||
支払手数料 | 46,273 | 47,684 |
販売促進費 | 6,582 | 5,629 |
荷造運搬費 | 50,154 | 55,530 |
車両関連費 | 139,992 | 136,917 |
広告宣伝費 | 2,523 | 1,176 |
役員報酬 | 83,250 | 77,550 |
社員給料 | 575,705 | 567,307 |
賞与 | 10,174 | 10,981 |
賞与引当金繰入額 | 12,486 | 32,510 |
退職給付費用 | 25,698 | 19,810 |
法定福利費 | 111,709 | 110,700 |
福利厚生費 | 2,786 | 4,246 |
旅費及び交通費 | 30,806 | 28,290 |
通信費 | 29,451 | 23,990 |
賃借料 | 142,370 | 137,500 |
租税公課 | 23,519 | 25,045 |
減価償却費 | 17,505 | 17,116 |
委託手数料 | 28,403 | 24,648 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 8,580 | 7,980 |
その他 | 236,270 | 229,756 |
販売費・一般管理費計 | 1,584,245 | 1,564,374 |
全事業営業利益 | 32,130 | 81,000 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 3,467 | 3,154 |
受取配当金 | 16,871 | 2,659 |
仕入割引 | 11,164 | 11,059 |
貸倒引当金戻入額 | 4,176 | - |
受取手数料 | 4,914 | 3,601 |
その他 | 2,245 | 2,817 |
営業外収益計 | 42,840 | 23,293 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,687 | 4,678 |
手形売却損 | 413 | 433 |
貸倒引当金繰入額 | - | 86 |
その他 | 124 | 83 |
営業外費用計 | 6,225 | 5,282 |
当期経常利益 | 68,745 | 99,000 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 64 | 787 |
子会社清算益 | - | 13,407 |
特別利益計 | 64 | 14,194 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | - | 859 |
固定資産除却損 | 1,579 | 305 |
投資有価証券評価損 | 500 | - |
子会社株式評価損 | - | 56,831 |
その他 | - | 399 |
特別損失計 | 2,079 | 58,397 |
税引前当年度純利益 | 66,730 | 55,765 |
法人税 | 45,421 | 48,249 |
法人税等調整額 | -2,919 | -5,798 |
法人税等合計 | 42,501 | 42,450 |
四半期純利益 | 24,228 | 13,314 |