ムラキ(7477)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 9,074,833 | 8,909,798 |
| 売上原価 | 6,559,302 | 6,518,656 |
| 売上総利益 | 2,515,530 | 2,391,142 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 51,439 | 53,689 |
| 荷造運搬費 | 66,873 | 62,117 |
| 車両関連費 | 164,469 | 152,752 |
| 広告宣伝費 | 1,756 | 1,700 |
| 報酬及び給与・賞与 | 1,094,518 | 1,072,903 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,000 | 18,006 |
| 退職給付費用 | 68,383 | 56,336 |
| 法定福利費 | 139,225 | 130,509 |
| 旅費及び交通費 | 51,975 | 47,416 |
| 賃借料 | 191,529 | 182,682 |
| 賞与 | 37,711 | 19,090 |
| 減価償却費 | 23,362 | 45,641 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,827 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,490 | 10,795 |
| その他 | 501,477 | 484,953 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,423,040 | 2,338,595 |
| 営業利益 | 92,489 | 52,547 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,971 | 2,290 |
| 受取配当金 | 1,251 | 1,121 |
| 仕入割引 | 21,090 | 51,405 |
| 不動産賃貸料 | 1,902 | 3,588 |
| 受取手数料 | 6,408 | 5,072 |
| その他 | 3,288 | 10,602 |
| 営業外収益合計 | 36,912 | 74,082 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,719 | 8,736 |
| 手形売却損 | 5,369 | 3,544 |
| 社債発行費償却 | 1,959 | 2,938 |
| 貸倒引当金繰入額 | 3,354 | - |
| その他 | 4,113 | 7,019 |
| 営業外費用合計 | 22,516 | 22,238 |
| 経常利益 | 106,886 | 104,390 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 969 | 7,436 |
| その他 | - | 452 |
| 特別損失合計 | 969 | 7,889 |
| 税引前当期純利益 | 105,916 | 96,501 |
| 法人税 | 40,642 | 53,433 |
| 法人税等調整額 | - | -22,136 |
| 法人税等合計 | 40,642 | 31,297 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 65,274 | 65,203 |
| 当期純利益 | 65,274 | 65,203 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,894,582 | 8,703,912 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 754,423 | 616,972 |
| 当期商品仕入高 | 6,400,552 | 6,387,755 |
| 合計 | 7,154,975 | 7,004,728 |
| 他勘定振替高 | 120,329 | 77,242 |
| 商品期末たな卸高 | 616,972 | 581,770 |
| 商品売上原価 | 6,417,672 | 6,345,715 |
| 売上総利益 | 2,476,909 | 2,358,196 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 50,850 | 53,005 |
| 販売促進費 | 45,643 | 29,257 |
| 荷造運搬費 | 65,117 | 61,103 |
| 車両関連費 | 197,210 | 184,414 |
| 広告宣伝費 | 1,687 | 1,663 |
| 役員報酬 | 81,000 | 98,155 |
| 社員給料 | 885,070 | 843,335 |
| 賞与 | 37,243 | 18,686 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,000 | 18,006 |
| 退職給付費用 | 68,383 | 56,336 |
| 法定福利費 | 134,757 | 127,123 |
| 福利厚生費 | 33,674 | 29,832 |
| 旅費及び交通費 | 54,609 | 50,354 |
| 通信費 | 41,970 | 40,699 |
| 賃借料 | 186,078 | 175,729 |
| 租税公課 | 20,168 | 19,317 |
| 減価償却費 | 22,364 | 44,769 |
| 委託手数料 | 122,127 | 104,857 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 8,490 | 10,795 |
| その他 | 309,617 | 333,797 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,384,065 | 2,301,240 |
| 営業利益 | 92,843 | 56,956 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,363 | 4,117 |
| 受取配当金 | 1,231 | 1,101 |
| 仕入割引 | 21,090 | 51,405 |
| 貸倒引当金戻入額 | 6,798 | - |
| 受取手数料 | 6,408 | 5,072 |
| 不動産賃貸収入 | 1,902 | 3,588 |
| その他 | 3,761 | 14,079 |
| 営業外収益合計 | 45,556 | 79,365 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,408 | 8,193 |
| 手形売却損 | 5,369 | 3,544 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 10,720 |
| 社債利息 | 219 | 483 |
| 社債発行費償却 | 1,959 | 2,938 |
| その他 | 4,085 | 6,994 |
| 営業外費用合計 | 19,042 | 32,874 |
| 経常利益 | 119,357 | 103,447 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 943 | 7,436 |
| その他 | - | 452 |
| 特別損失合計 | 943 | 7,889 |
| 税金等調整前当期純利益 | 118,414 | 95,557 |
| 法人税 | 39,858 | 52,900 |
| 法人税等調整額 | - | -22,136 |
| 法人税等合計 | 39,858 | 30,763 |
| 当期純利益 | 78,555 | 64,793 |