ムラキ(7477)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,088,965 | 8,218,324 |
| 売上原価 | 5,973,192 | 6,248,109 |
| 売上総利益 | 2,115,773 | 1,970,215 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 50,982 | 55,312 |
| 荷造運搬費 | 53,748 | 60,811 |
| 車両関連費 | 183,090 | 181,454 |
| 広告宣伝費 | 2,583 | 1,922 |
| 報酬及び給与・賞与 | 976,409 | 1,029,487 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,422 | 11,125 |
| 退職給付費用 | 59,567 | 24,526 |
| 法定福利費 | 141,056 | 147,307 |
| 旅費及び交通費 | 42,946 | 40,889 |
| 賃借料 | 208,974 | 198,125 |
| 賞与 | 7,565 | 6,704 |
| 減価償却費 | 33,352 | 38,419 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 691 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,203 | 3,892 |
| その他 | 318,140 | 318,442 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,096,044 | 2,119,114 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 19,728 | -148,899 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,394 | 1,875 |
| 受取配当金 | 1,939 | 2,504 |
| 仕入割引 | 15,658 | 12,529 |
| 不動産賃貸料 | 544 | - |
| 受取手数料 | 5,537 | 4,375 |
| 保険解約返戻金 | 66,977 | 4 |
| 貸倒引当金戻入額 | 76 | - |
| その他 | 3,756 | 2,520 |
| 営業外収益計 | 96,884 | 23,810 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,491 | 7,790 |
| 手形売却損 | 1,392 | 977 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 2,561 |
| その他 | 1,817 | 1,720 |
| 営業外費用計 | 10,702 | 13,050 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 105,910 | -138,138 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,195 | 18,883 |
| 固定資産売却損 | - | 58 |
| 特別損失計 | 2,195 | 18,941 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 103,714 | -157,080 |
| 法人税 | 54,269 | 39,884 |
| 法人税等調整額 | -656 | -1,016 |
| 法人税等合計 | 53,612 | 38,868 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 50,102 | -195,949 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 50,102 | -195,949 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,824,603 | 7,369,052 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 769,503 | 832,378 |
| 当期商品仕入高 | 5,849,641 | 5,538,559 |
| 合計 | 6,619,145 | 6,370,937 |
| 他勘定振替高 | 46,311 | 94,331 |
| 他勘定受入高 | - | 17,309 |
| 商品期末たな卸高 | 832,378 | 733,903 |
| 商品売上原価 | 5,740,455 | 5,560,011 |
| 売上総利益 | 2,084,147 | 1,809,040 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 支払手数料 | 50,386 | 47,434 |
| 販売促進費 | 8,698 | 10,212 |
| 荷造運搬費 | 53,224 | 54,436 |
| 車両関連費 | 182,882 | 168,241 |
| 広告宣伝費 | 2,643 | 1,495 |
| 役員報酬 | 95,000 | 82,200 |
| 社員給料 | 751,643 | 724,966 |
| 賞与 | 7,250 | 7,172 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,422 | 9,924 |
| 退職給付費用 | 59,567 | 22,353 |
| 法定福利費 | 137,484 | 131,495 |
| 福利厚生費 | 5,065 | 4,614 |
| 旅費及び交通費 | 46,497 | 39,005 |
| 通信費 | 35,713 | 33,580 |
| 賃借料 | 202,356 | 188,141 |
| 租税公課 | 20,494 | 21,602 |
| 減価償却費 | 32,477 | 36,686 |
| 委託手数料 | 61,200 | 45,200 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 682 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,203 | 3,892 |
| その他 | 295,997 | 301,408 |
| 販売費・一般管理費計 | 2,066,208 | 1,934,746 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 17,938 | -125,706 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 4,213 | 3,680 |
| 受取配当金 | 1,919 | 2,034 |
| 仕入割引 | 15,658 | 12,381 |
| 貸倒引当金戻入額 | 213 | - |
| 不動産賃貸収入 | 544 | - |
| 受取手数料 | 5,537 | 4,302 |
| 保険解約返戻金 | 66,977 | 4 |
| その他 | 4,161 | 2,114 |
| 営業外収益計 | 99,225 | 24,518 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 7,352 | 6,703 |
| 社債利息 | 68 | - |
| 手形売却損 | 1,392 | 911 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 31,561 |
| その他 | 1,816 | 528 |
| 営業外費用計 | 10,629 | 39,704 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 106,534 | -140,892 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2,195 | 18,010 |
| 固定資産売却損 | - | 58 |
| 特別損失計 | 2,195 | 18,068 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 104,339 | -158,961 |
| 法人税 | 53,826 | 38,956 |
| 法人税等調整額 | -656 | -1,016 |
| 法人税等合計 | 53,170 | 37,940 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 51,168 | -196,901 |