シモジマ(7482)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月23日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,214 | 7,183 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,865 | 5,005 |
| 有価証券 | 50 | 50 |
| 商品及び製品 | 4,398 | 4,532 |
| 原材料及び貯蔵品 | 513 | 476 |
| 繰延税金資産 | 260 | 230 |
| その他 | 216 | 282 |
| 貸倒引当金 | -6 | -16 |
| 流動資産合計 | 18,511 | 17,744 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,278 | 9,647 |
| 減価償却累計額 | -4,136 | -4,540 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,142 | 5,107 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,023 | 3,181 |
| 減価償却累計額 | -2,561 | -2,688 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 462 | 492 |
| 建物及び構築物(純額) | 5,142 | 5,107 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 462 | 492 |
| 土地 | 7,078 | 7,279 |
| リース資産 | 758 | 771 |
| 減価償却累計額 | -74 | -121 |
| リース資産(純額) | 684 | 650 |
| リース資産(純額) | 684 | 650 |
| その他 | 863 | 1,027 |
| 減価償却累計額 | -537 | -725 |
| その他(純額) | 325 | 301 |
| その他(純額) | 325 | 301 |
| 有形固定資産合計 | 13,692 | 13,831 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 95 | 219 |
| リース資産 | 82 | 64 |
| その他 | 585 | 1,030 |
| 無形固定資産合計 | 762 | 1,314 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 246 | 335 |
| 長期貸付金 | 75 | 68 |
| 繰延税金資産 | 183 | 223 |
| その他 | 1,403 | 1,539 |
| 貸倒引当金 | -21 | -53 |
| 投資その他の資産合計 | 1,886 | 2,112 |
| 固定資産合計 | 16,342 | 17,258 |
| 資産合計 | 34,854 | 35,002 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,603 | 2,523 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3 | 3 |
| リース債務 | 65 | 69 |
| 未払法人税等 | 970 | 793 |
| 賞与引当金 | 289 | 303 |
| その他 | 1,181 | 928 |
| 流動負債合計 | 5,114 | 4,621 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3 | - |
| リース債務 | 626 | 577 |
| 繰延税金負債 | - | 15 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 376 | 376 |
| 退職給付引当金 | 577 | 632 |
| 役員退職慰労引当金 | 108 | - |
| 資産除去債務 | - | 39 |
| その他 | 226 | 352 |
| 固定負債合計 | 1,918 | 1,993 |
| 負債合計 | 7,032 | 6,615 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,405 | 1,405 |
| 資本剰余金 | 1,304 | 1,304 |
| 利益剰余金 | 31,919 | 32,455 |
| 自己株式 | -622 | -622 |
| 株主資本合計 | 34,007 | 34,542 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 75 | 82 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 19 |
| 土地再評価差額金 | -6,275 | -6,275 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,200 | -6,173 |
| 少数株主持分 | 14 | 18 |
| 純資産合計 | 27,821 | 28,387 |
| 負債純資産合計 | 34,854 | 35,002 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,481 | 6,336 |
| 受取手形 | 757 | 803 |
| 売掛金 | 3,834 | 3,812 |
| 商品 | 4,295 | 4,298 |
| 原材料及び貯蔵品 | 425 | 401 |
| 前渡金 | 38 | 31 |
| 前払費用 | 107 | 127 |
| 繰延税金資産 | 242 | 213 |
| その他 | 254 | 384 |
| 貸倒引当金 | -3 | -2 |
| 流動資産合計 | 17,435 | 16,407 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,537 | 8,778 |
| 減価償却累計額 | -3,633 | -3,934 |
| 建物(純額) | 4,903 | 4,843 |
| 構築物 | 122 | 121 |
| 減価償却累計額 | -86 | -88 |
| 構築物(純額) | 36 | 33 |
| 機械及び装置 | 2,515 | 2,613 |
| 減価償却累計額 | -2,223 | -2,275 |
| 機械及び装置(純額) | 291 | 338 |
| 車両運搬具 | 84 | 84 |
| 減価償却累計額 | -82 | -83 |
| 車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
| 工具 | 755 | 785 |
| 減価償却累計額 | -478 | -602 |
| 工具 | 276 | 182 |
| 土地 | 6,906 | 6,906 |
| リース資産 | 752 | 765 |
| 減価償却累計額 | -71 | -116 |
| リース資産(純額) | 680 | 648 |
| 建設仮勘定 | 5 | 84 |
| 有形固定資産合計 | 13,102 | 13,036 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 24 | 14 |
| 借地権 | 9 | 9 |
| 電話加入権 | 27 | 27 |
| ソフトウエア | 141 | 160 |
| ソフトウエア仮勘定 | 342 | 775 |
| リース資産 | 82 | 64 |
| 無形固定資産合計 | 627 | 1,051 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 236 | 235 |
| 関係会社株式 | 306 | 506 |
| 出資金 | 24 | 24 |
| 関係会社出資金 | 180 | 35 |
| 長期貸付金 | 32 | 25 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,028 | 1,597 |
| 破産更生債権等 | 19 | 20 |
| 長期前払費用 | 1 | 3 |
| 繰延税金資産 | 183 | 223 |
| 敷金及び保証金 | 431 | 424 |
| 保険積立金 | 607 | 765 |
| 貸倒引当金 | -20 | -21 |
| 投資その他の資産合計 | 3,031 | 3,842 |
| 固定資産合計 | 16,762 | 17,931 |
| 資産合計 | 34,197 | 34,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 156 | 137 |
| 買掛金 | 2,224 | 2,053 |
| リース債務 | 63 | 68 |
| 未払金 | 736 | 516 |
| 未払費用 | 235 | 238 |
| 未払法人税等 | 919 | 782 |
| 未払消費税等 | 97 | 21 |
| 前受金 | 28 | 33 |
| 預り金 | 30 | 39 |
| 賞与引当金 | 272 | 272 |
| 流動負債合計 | 4,763 | 4,162 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金保証金 | 103 | 121 |
| リース債務 | 625 | 576 |
| 長期未払金 | 123 | 123 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 376 | 376 |
| 退職給付引当金 | 542 | 595 |
| 資産除去債務 | - | 39 |
| 固定負債合計 | 1,771 | 1,832 |
| 負債合計 | 6,534 | 5,995 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,405 | 1,405 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,273 | 1,273 |
| その他資本剰余金 | 31 | 31 |
| 資本剰余金合計 | 1,304 | 1,304 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 351 | 351 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 1 | 0 |
| 固定資産圧縮積立金 | 55 | 54 |
| 別途積立金 | 29,100 | 30,400 |
| 繰越利益剰余金 | 2,258 | 1,614 |
| 利益剰余金合計 | 31,767 | 32,420 |
| 自己株式 | -615 | -615 |
| 株主資本合計 | 33,862 | 34,515 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 76 | 83 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 19 |
| 土地再評価差額金 | -6,275 | -6,275 |
| その他の包括利益累計額合計 | -6,199 | -6,172 |
| 純資産合計 | 27,662 | 28,343 |
| 負債純資産合計 | 34,197 | 34,338 |