清和中央 HD(7531)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 64,941,292 | 41,426,361 |
| 売上原価 | 59,389,303 | 37,944,288 |
| 売上総利益 | 5,551,988 | 3,482,073 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 891,830 | 777,398 |
| 荷扱費用 | 274,457 | 317,051 |
| 貸倒引当金繰入額 | 85,637 | 9,333 |
| 給料及び手当 | 757,552 | 749,137 |
| 賞与 | 348,854 | 116,434 |
| 賞与引当金繰入額 | 43,416 | 17,900 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 30,000 | 15,000 |
| 退職給付費用 | 29,321 | 36,152 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,724 | 19,667 |
| 租税公課 | 93,838 | 87,496 |
| 減価償却費 | 190,109 | 188,549 |
| その他 | 1,670,188 | 1,301,979 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,436,930 | 3,636,101 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,115,057 | -154,027 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 20,987 | 14,620 |
| 受取配当金 | 29,238 | 19,634 |
| 仕入割引 | 102,435 | 62,137 |
| 不動産賃貸料 | 321,001 | 329,183 |
| その他 | 31,001 | 12,771 |
| 営業外収益合計 | 504,664 | 438,347 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 134,991 | 73,917 |
| 支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
| 不動産賃貸原価 | 69,369 | 60,729 |
| 売上割引 | 36,987 | 20,605 |
| その他 | 6,324 | 6,209 |
| 営業外費用合計 | 248,673 | 162,463 |
| 経常利益 | 1,371,049 | 121,856 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 4,548 | 63,707 |
| 特別利益合計 | 4,548 | 63,707 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | 178,223 | 8,647 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,178 | - |
| 特別損失合計 | 187,402 | 8,647 |
| 税引前当期純利益 | 1,188,195 | 176,917 |
| 法人税 | 804,686 | 265,841 |
| 過年度法人税等 | - | 70,466 |
| 法人税等還付税額 | - | -116,009 |
| 法人税等調整額 | -224,875 | -36,482 |
| 法人税等合計 | 579,810 | 183,815 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 86,976 | -36,764 |
| 当期純利益 | 521,407 | 29,867 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,855,104 | - |
| 営業収益 | 151,492 | 324,041 |
| 営業収益合計 | 18,006,596 | 324,041 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,722,659 | - |
| 当期商品仕入高 | 16,062,713 | - |
| 合計 | 17,785,373 | - |
| 商品売上原価 | 17,785,373 | - |
| 前期末商品評価損戻入 | 402 | - |
| 会社分割による減少高 | 1,756,903 | - |
| 売上原価合計 | 16,028,067 | - |
| 売上総利益 | 1,827,036 | - |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃 | 231,806 | - |
| 荷扱費用 | 136,517 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 300 | - |
| 役員報酬 | 30,030 | 59,343 |
| 役員報酬 | 30,030 | - |
| 給料及び手当 | 148,708 | - |
| 賞与 | 65,760 | - |
| 賞与 | 30,836 | 15,160 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 12,500 | - |
| 退職給付費用 | 4,460 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,430 | - |
| 福利厚生費 | 12,673 | 16,574 |
| 福利厚生費 | 38,406 | - |
| 旅費及び交通費 | 8,403 | - |
| 車両費 | 7,740 | - |
| 通勤費 | 8,731 | - |
| 交際費 | 2,824 | - |
| 通信費 | 7,810 | - |
| 事務委託料 | 215,408 | - |
| 水道光熱費 | 9,518 | - |
| 事務用消耗品費 | 4,721 | - |
| 租税公課 | 37,603 | - |
| コンピューター費 | 9,684 | - |
| 減価償却費 | 76,032 | - |
| 減価償却費 | 6,430 | 13,746 |
| その他 | 12,957 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,073,356 | - |
| 営業費用 | ||
| 役員報酬 | 30,030 | 59,343 |
| 給料手当 | 33,286 | 67,095 |
| 賞与 | 30,836 | 15,160 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,400 | 3,200 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 17,500 | - |
| 退職給付費用 | 2,201 | 5,945 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,440 | 6,870 |
| 福利厚生費 | 12,673 | 16,574 |
| 事務委託料 | 25,860 | 62,083 |
| 減価償却費 | 6,430 | 13,746 |
| 修繕維持費 | - | 22,885 |
| その他 | 11,110 | 13,268 |
| 営業費用合計 | 177,769 | 286,173 |
| 営業費用合計 | 17,279,192 | 286,173 |
| 営業利益 | 727,403 | 37,867 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,335 | 10,356 |
| 有価証券利息 | 2,120 | 3,388 |
| 受取配当金 | 41,408 | - |
| 仕入割引 | 27,461 | - |
| 不動産賃貸料 | 24,660 | 21,395 |
| その他 | 8,650 | 382 |
| 営業外収益合計 | 109,636 | 35,522 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,661 | 6,672 |
| 不動産賃貸原価 | 6,539 | 7,373 |
| 固定資産売却損 | - | 1,768 |
| その他 | 1,938 | 503 |
| 営業外費用合計 | 41,139 | 16,316 |
| 経常利益 | 795,899 | 57,073 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 1,010 | - |
| 特別利益合計 | 1,010 | - |
| 特別損失 | ||
| 税引前当期純利益 | 796,909 | 57,073 |
| 法人税 | 441,000 | 4,000 |
| 過年度法人税等 | - | 61,665 |
| 法人税等還付税額 | - | -4,665 |
| 法人税等調整額 | -80,985 | -8,854 |
| 法人税等合計 | 360,014 | 52,145 |
| 当期純利益 | 436,895 | 4,927 |