ケー・エフ・シー(3420)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 11,612,967 | 11,070,333 |
| 完成工事高 | 13,449,409 | 12,427,426 |
| 売上高合計 | 25,062,376 | 23,497,760 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 8,409,328 | 7,831,776 |
| 完成工事原価 | 8,985,017 | 8,050,208 |
| 売上原価合計 | 17,394,345 | 15,881,985 |
| 商品売上総利益 | 3,203,638 | 3,238,556 |
| 完成工事総利益 | 4,464,392 | 4,377,218 |
| 売上総利益 | 7,668,030 | 7,615,775 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 647,157 | 592,053 |
| 販売手数料 | 14,207 | 16,184 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,424 | 22,511 |
| 役員報酬及び給料手当 | 2,057,717 | 2,043,944 |
| 賞与引当金繰入額 | 189,959 | 129,564 |
| 退職給付費用 | 139,789 | 126,511 |
| 接待交際費 | 44,101 | 42,088 |
| 福利厚生費 | 459,226 | 465,009 |
| 賃借料 | 183,587 | 218,887 |
| 減価償却費 | 220,064 | 244,303 |
| その他 | 915,092 | 954,201 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,880,328 | 4,855,260 |
| 全事業営業利益 | 2,787,702 | 2,760,514 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,065 | 115 |
| 受取配当金 | 32,638 | 33,405 |
| 仕入割引 | 1,360 | 1,198 |
| 受取賃貸料 | 28,299 | 30,699 |
| 技術提供収入 | 6,147 | 6,291 |
| 為替差益 | 2,390 | - |
| その他 | 12,551 | 3,351 |
| 営業外収益計 | 85,453 | 75,062 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,682 | 22,879 |
| 支払手数料 | 32,970 | 20,156 |
| 社債発行費償却 | 9,532 | 7,564 |
| 売上割引 | 7,103 | 8,550 |
| その他 | 8,828 | 780 |
| 営業外費用計 | 92,116 | 59,932 |
| 当期経常利益 | 2,781,039 | 2,775,644 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 23,824 | - |
| 固定資産売却益 | - | 925 |
| 特別利益計 | 23,824 | 925 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 502,006 | - |
| 固定資産除却損 | 136 | 534 |
| 特別損失計 | 502,142 | 534 |
| 税引前当年度純利益 | 2,302,720 | 2,776,035 |
| 法人税 | 790,339 | 874,907 |
| 法人税等調整額 | 18,742 | 31,348 |
| 法人税等合計 | 809,082 | 906,255 |
| 四半期純利益 | 1,493,638 | 1,869,780 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,493,638 | 1,869,780 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 11,403,651 | 10,829,684 |
| 完成工事高 | 12,357,677 | 11,453,177 |
| 売上高合計 | 23,761,329 | 22,282,861 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | 8,269,472 | 7,664,506 |
| 完成工事原価 | 8,292,988 | 7,425,900 |
| 売上原価合計 | 16,562,461 | 15,090,407 |
| 商品売上総利益 | 3,134,178 | 3,165,177 |
| 完成工事総利益 | 4,064,689 | 4,027,276 |
| 売上総利益 | 7,198,867 | 7,192,454 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 646,998 | 591,821 |
| 広告宣伝費 | 13,962 | 16,320 |
| 販売手数料 | 12,376 | 16,184 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,414 | 22,522 |
| 役員報酬 | 184,868 | 221,474 |
| 給料及び手当 | 1,727,914 | 1,678,207 |
| 賞与引当金繰入額 | 181,546 | 120,164 |
| 退職給付費用 | 133,643 | 121,609 |
| 福利厚生費 | 432,657 | 436,147 |
| 接待交際費 | 42,414 | 40,520 |
| 旅費及び交通費 | 193,944 | 199,820 |
| 賃借料 | 172,103 | 207,409 |
| 減価償却費 | 219,679 | 243,939 |
| 租税公課 | 83,494 | 114,109 |
| その他 | 601,542 | 603,958 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,656,560 | 4,634,209 |
| 全事業営業利益 | 2,542,307 | 2,558,244 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,970 | 114 |
| 有価証券利息 | 95 | 0 |
| 受取配当金 | 32,638 | 33,405 |
| 仕入割引 | 1,317 | 1,197 |
| 受取賃貸料 | 34,539 | 36,939 |
| 技術提供収入 | 3,093 | 2,520 |
| 雑収入 | 27,114 | 18,251 |
| その他 | 2,390 | 210 |
| 営業外収益計 | 103,160 | 92,640 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 29,298 | 20,418 |
| 社債利息 | 4,383 | 2,461 |
| 支払手数料 | 32,970 | 20,156 |
| 社債発行費償却 | 9,532 | 7,564 |
| 売上割引 | 7,103 | 8,550 |
| その他 | 8,828 | 780 |
| 営業外費用計 | 92,116 | 59,932 |
| 当期経常利益 | 2,553,350 | 2,590,952 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 23,824 | - |
| 固定資産売却益 | - | 925 |
| 特別利益計 | 23,824 | 925 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 502,006 | - |
| 固定資産除却損 | 136 | 534 |
| 特別損失計 | 502,142 | 534 |
| 税引前当年度純利益 | 2,075,032 | 2,591,344 |
| 法人税 | 717,159 | 809,094 |
| 法人税等調整額 | 10,012 | 28,123 |
| 法人税等合計 | 727,171 | 837,218 |
| 四半期純利益 | 1,347,860 | 1,754,126 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 44 | 86 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 112,419 | 98,036 |