有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 11,612,967 | 11,070,333 |
| 完成工事高 | 13,449,409 | 12,427,426 |
| 売上高合計 | 25,062,376 | 23,497,760 |
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ※1 8,409,328 | ※1 7,831,776 |
| 完成工事原価 | 8,985,017 | 8,050,208 |
| 売上原価合計 | 17,394,345 | 15,881,985 |
| 商品売上総利益 | 3,203,638 | 3,238,556 |
| 完成工事総利益 | 4,464,392 | 4,377,218 |
| 売上総利益 | 7,668,030 | 7,615,775 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 荷造及び発送費 | 647,157 | 592,053 |
| 販売手数料 | 14,207 | 16,184 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,424 | 22,511 |
| 役員報酬及び給料手当 | 2,057,717 | 2,043,944 |
| 賞与引当金繰入額 | 189,959 | 129,564 |
| 退職給付費用 | 139,789 | 126,511 |
| 接待交際費 | 44,101 | 42,088 |
| 福利厚生費 | 459,226 | 465,009 |
| 賃借料 | 183,587 | 218,887 |
| 減価償却費 | 220,064 | 244,303 |
| その他 | ※2 915,092 | ※2 954,201 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,880,328 | 4,855,260 |
| 営業利益 | 2,787,702 | 2,760,514 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,065 | 115 |
| 受取配当金 | 32,638 | 33,405 |
| 仕入割引 | 1,360 | 1,198 |
| 受取賃貸料 | 28,299 | 30,699 |
| 技術提供収入 | 6,147 | 6,291 |
| 為替差益 | 2,390 | - |
| その他 | 12,551 | 3,351 |
| 営業外収益合計 | 85,453 | 75,062 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,682 | 22,879 |
| 支払手数料 | 32,970 | 20,156 |
| 社債発行費償却 | 9,532 | 7,564 |
| 売上割引 | 7,103 | 8,550 |
| その他 | 8,828 | 780 |
| 営業外費用合計 | 92,116 | 59,932 |
| 経常利益 | 2,781,039 | 2,775,644 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 23,824 | - |
| 固定資産売却益 | - | ※3 925 |
| 特別利益合計 | 23,824 | 925 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※4 502,006 | - |
| 固定資産除却損 | ※5 136 | ※5 534 |
| 特別損失合計 | 502,142 | 534 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,302,720 | 2,776,035 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 790,339 | 874,907 |
| 法人税等調整額 | 18,742 | 31,348 |
| 法人税等合計 | 809,082 | 906,255 |
| 当期純利益 | 1,493,638 | 1,869,780 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,493,638 | 1,869,780 |