有価証券報告書-第41期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (平成30年1月20日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,524,837 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 425,047 | |||||||||
| 商品 | 285,877 | |||||||||
| 原材料 | 100 | |||||||||
| 前払費用 | 6,124 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,877 | |||||||||
| その他 | 1,592 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △857 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,260,597 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物 | 2,290 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,545 | |||||||||
| 建物(純額) | 745 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,272 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,272 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 693,409 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △669,729 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,679 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,342 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 38,766 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 電話加入権 | 698 | |||||||||
| ソフトウエア | 724 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,422 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 28 | |||||||||
| 関係会社株式 | 57,798 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 25,935 | |||||||||
| 保険積立金 | 52,615 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 136,376 | |||||||||
| 固定資産合計 | 176,565 | |||||||||
| 資産合計 | 2,437,162 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (平成30年1月20日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 115,057 | |||||||||
| 未払金 | 16,739 | |||||||||
| 未払費用 | 59,570 | |||||||||
| 未払法人税等 | 114,984 | |||||||||
| 未払消費税等 | 3,654 | |||||||||
| 前受金 | 48,916 | |||||||||
| その他 | 3,858 | |||||||||
| 流動負債合計 | 362,777 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 繰延税金負債 | 9,935 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,935 | |||||||||
| 負債合計 | 372,712 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 238,800 | |||||||||
| 資本剰余金 | 162,705 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,663,352 | |||||||||
| 自己株式 | △34,231 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,030,625 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 32,863 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 961 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 33,824 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,064,449 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,437,162 | |||||||||