日本エム・ディ・エム(7600)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,447,224 | 10,394,695 |
| 売上原価 | 3,846,754 | 4,186,121 |
| 売上総利益 | 7,600,469 | 6,208,573 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 242,360 | 215,524 |
| 運賃及び荷造費 | 165,680 | 143,231 |
| 広告宣伝費 | 55,886 | 49,678 |
| 給料及び手当 | 1,985,151 | 1,967,153 |
| 退職給付費用 | 66,857 | -14,291 |
| 法定福利費 | 203,886 | 197,764 |
| 福利厚生費 | 84,689 | 91,769 |
| 旅費及び交通費 | 202,979 | 163,322 |
| 減価償却費 | 1,800,121 | 1,272,894 |
| 研究開発費 | 125,732 | 155,615 |
| 租税公課 | 49,622 | 58,959 |
| その他 | 1,701,684 | 1,555,061 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,684,652 | 5,856,684 |
| 営業利益 | 915,817 | 351,889 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,740 | 663 |
| 受取配当金 | 4,335 | 388 |
| 受取負担金 | - | 12,829 |
| 法人税等還付加算金 | - | 7,766 |
| 繰延ヘッジ損益実現益 | 101,845 | - |
| その他 | 16,450 | 15,678 |
| 営業外収益合計 | 124,370 | 37,325 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 350,818 | 233,972 |
| 手形売却損 | 18,363 | 14,125 |
| 為替差損 | 268,171 | 30,794 |
| シンジケートローン手数料 | 37,627 | 52,000 |
| その他 | 10,748 | 1,601 |
| 営業外費用合計 | 685,729 | 332,493 |
| 経常利益 | 354,458 | 56,721 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 54,755 | 577 |
| 退職給付引当金戻入額 | 37,422 | - |
| 薬事権承継譲渡益 | 174,929 | 22,816 |
| ゴルフ会員権売却益 | 3,272 | - |
| 投資有価証券売却益 | 30,200 | - |
| 特別利益合計 | 300,579 | 23,394 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 6,905 | 25,047 |
| 固定資産除却損 | 115,513 | 80,412 |
| 資本業務提携関連費用 | - | 99,916 |
| 特別損失合計 | 122,418 | 205,375 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 532,619 | -125,260 |
| 法人税 | 13,959 | 19,101 |
| 過年度法人税等 | 16,333 | - |
| 法人税等調整額 | 215,577 | 82,341 |
| 法人税等合計 | 245,870 | 101,442 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 286,749 | -226,702 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 10,089,666 | 8,946,848 |
| 製品売上高 | 64,492 | 13,739 |
| 売上高合計 | 10,154,158 | 8,960,588 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 15,402,274 | 13,613,379 |
| 当期商品仕入高 | 2,559,905 | 2,345,790 |
| 合計 | 17,962,180 | 15,959,169 |
| 商品他勘定振替高 | 288,854 | 179,523 |
| 商品期末たな卸高 | 13,613,379 | 11,601,400 |
| 商品売上原価 | 4,059,947 | 4,178,245 |
| 製品期首たな卸高 | 68,104 | 50,262 |
| 他勘定受入高 | 184 | 3,293 |
| 当期製品製造原価 | 78,808 | 49,447 |
| 合計 | 147,097 | 103,003 |
| 製品他勘定振替高 | 71,804 | 39,394 |
| 製品期末たな卸高 | 50,262 | 50,899 |
| 製品売上原価 | 25,030 | 12,709 |
| 売上原価合計 | 4,084,977 | 4,190,955 |
| 売上総利益 | 6,069,181 | 4,769,633 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 165,680 | 143,231 |
| 販売促進費 | 171,065 | 162,865 |
| 広告宣伝費 | 55,062 | 49,502 |
| 役員報酬 | 109,140 | 113,520 |
| 給料及び手当 | 1,640,845 | 1,619,195 |
| 退職給付費用 | 66,857 | -14,291 |
| 法定福利費 | 203,886 | 197,764 |
| 福利厚生費 | 46,411 | 54,385 |
| 旅費及び交通費 | 142,197 | 125,008 |
| 減価償却費 | 1,755,791 | 1,194,387 |
| 賃借料 | 335,802 | 272,014 |
| 租税公課 | 43,468 | 54,385 |
| 研究開発費 | 7,699 | 6,657 |
| 支払手数料 | 130,380 | 133,794 |
| その他 | 637,095 | 602,295 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,511,385 | 4,714,717 |
| 営業利益 | 557,795 | 54,915 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 54,326 | 48,387 |
| 受取配当金 | 4,335 | 388 |
| 受取負担金 | - | 12,829 |
| 繰延ヘッジ損益実現益 | 101,845 | - |
| その他 | 15,562 | 20,367 |
| 営業外収益合計 | 176,068 | 81,972 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 346,801 | 232,560 |
| 手形売却損 | 18,363 | 14,125 |
| シンジケートローン手数料 | 37,627 | 52,000 |
| 為替差損 | 259,140 | 41,997 |
| その他 | 8,987 | - |
| 営業外費用合計 | 670,921 | 340,684 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,943 | -203,796 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 70,240 | 866 |
| 退職給付引当金戻入額 | 37,422 | - |
| 薬事権承継譲渡益 | 174,929 | 22,816 |
| ゴルフ会員権売却益 | 3,272 | - |
| 投資有価証券売却益 | 30,200 | - |
| 特別利益合計 | 316,064 | 23,682 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 6,905 | 1,764 |
| 固定資産除却損 | 115,662 | 79,172 |
| 資本業務提携関連費用 | - | 99,916 |
| 特別損失合計 | 122,567 | 180,853 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 256,440 | -360,967 |
| 法人税 | 12,602 | 15,371 |
| 過年度法人税等 | 16,333 | - |
| 法人税等調整額 | 234,839 | 106,589 |
| 法人税等合計 | 263,775 | 121,960 |
| 当期純損失(△) | -7,335 | -482,928 |