日本エム・ディ・エム(7600)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,394,695 | 9,894,445 |
| 売上原価 | 4,186,121 | 3,700,189 |
| 売上総利益 | 6,208,573 | 6,194,256 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 215,524 | 210,082 |
| 運賃及び荷造費 | 143,231 | 123,967 |
| 広告宣伝費 | 49,678 | 46,465 |
| 給料及び手当 | 1,967,153 | 1,913,341 |
| 退職給付費用 | -14,291 | 12,403 |
| 法定福利費 | 197,764 | 203,550 |
| 福利厚生費 | 91,769 | 99,328 |
| 旅費及び交通費 | 163,322 | 151,850 |
| 減価償却費 | 1,272,894 | 884,511 |
| 研究開発費 | 155,615 | 148,660 |
| 租税公課 | 58,959 | 60,369 |
| その他 | 1,555,061 | 1,521,226 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,856,684 | 5,375,756 |
| 営業利益 | 351,889 | 818,499 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 663 | 661 |
| 受取配当金 | 388 | 254 |
| 業務受託料 | - | 9,960 |
| 保険配当金 | - | 2,366 |
| 受取負担金 | 12,829 | - |
| 法人税等還付加算金 | 7,766 | - |
| その他 | 15,678 | 8,630 |
| 営業外収益合計 | 37,325 | 21,873 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 233,972 | 131,486 |
| 手形売却損 | 14,125 | 8,109 |
| 為替差損 | 30,794 | 134,363 |
| シンジケートローン手数料 | 52,000 | 87,075 |
| その他 | 1,601 | 3,781 |
| 営業外費用合計 | 332,493 | 364,815 |
| 経常利益 | 56,721 | 475,556 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 577 | 4,011 |
| 薬事権承継譲渡益 | 22,816 | 222,816 |
| 特別利益合計 | 23,394 | 226,828 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 25,047 | 2,963 |
| 固定資産除却損 | 80,412 | 112,630 |
| 資本業務提携関連費用 | 99,916 | - |
| たな卸資産評価損 | - | 3,748,363 |
| 特別損失合計 | 205,375 | 3,863,957 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -125,260 | -3,161,572 |
| 法人税 | 19,101 | 182,906 |
| 法人税等調整額 | 82,341 | -986,102 |
| 法人税等合計 | 101,442 | -803,196 |
| 当期純損失(△) | -226,702 | -2,358,375 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 8,946,848 | 8,492,963 |
| 製品売上高 | 13,739 | 10,866 |
| 売上高合計 | 8,960,588 | 8,503,829 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 13,613,379 | 11,601,400 |
| 当期商品仕入高 | 2,345,790 | 2,576,327 |
| 合計 | 15,959,169 | 14,177,727 |
| 商品他勘定振替高 | 179,523 | 4,174,549 |
| 商品期末たな卸高 | 11,601,400 | 6,043,083 |
| 商品売上原価 | 4,178,245 | 3,960,094 |
| 製品期首たな卸高 | 50,262 | 50,899 |
| 他勘定受入高 | 3,293 | 1,243 |
| 当期製品製造原価 | 49,447 | 75,779 |
| 合計 | 103,003 | 127,922 |
| 製品他勘定振替高 | 39,394 | 54,209 |
| 製品期末たな卸高 | 50,899 | 62,560 |
| 製品売上原価 | 12,709 | 11,152 |
| 売上原価合計 | 4,190,955 | 3,971,247 |
| 売上総利益 | 4,769,633 | 4,532,582 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃及び荷造費 | 143,231 | 123,967 |
| 販売促進費 | 162,865 | 167,958 |
| 広告宣伝費 | 49,502 | 46,268 |
| 役員報酬 | 113,520 | 111,912 |
| 給料及び手当 | 1,619,195 | 1,588,258 |
| 退職給付費用 | -14,291 | 12,403 |
| 法定福利費 | 197,764 | 203,550 |
| 福利厚生費 | 54,385 | 46,277 |
| 旅費及び交通費 | 125,008 | 109,491 |
| 減価償却費 | 1,194,387 | 784,915 |
| 賃借料 | 272,014 | 235,822 |
| 租税公課 | 54,385 | 55,572 |
| 研究開発費 | 6,657 | 4,039 |
| 支払手数料 | 133,794 | 103,724 |
| その他 | 602,295 | 682,921 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,714,717 | 4,277,084 |
| 営業利益 | 54,915 | 255,497 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 48,387 | 40,401 |
| 受取配当金 | 388 | 254 |
| 業務受託料 | - | 9,960 |
| 受取負担金 | 12,829 | - |
| その他 | 20,367 | 9,769 |
| 営業外収益合計 | 81,972 | 60,386 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 232,560 | 121,301 |
| 手形売却損 | 14,125 | 8,109 |
| シンジケートローン手数料 | 52,000 | 87,075 |
| 為替差損 | 41,997 | 111,288 |
| 営業外費用合計 | 340,684 | 327,774 |
| 経常損失(△) | -203,796 | -11,890 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 866 | 7,152 |
| 薬事権承継譲渡益 | 22,816 | 222,816 |
| 特別利益合計 | 23,682 | 229,968 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,764 | 5,444 |
| 固定資産除却損 | 79,172 | 98,481 |
| 資本業務提携関連費用 | 99,916 | - |
| たな卸資産評価損 | - | 3,748,363 |
| 特別損失合計 | 180,853 | 3,852,289 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -360,967 | -3,634,210 |
| 法人税 | 15,371 | 182,130 |
| 法人税等調整額 | 106,589 | -1,043,932 |
| 法人税等合計 | 121,960 | -861,801 |
| 当期純損失(△) | -482,928 | -2,772,409 |