有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,157 | 615 |
| 受取手形 | ※1 59 | 236 |
| 売掛金 | 23,791 | 23,482 |
| 商品 | 7,879 | 11,553 |
| 前渡金 | 37 | 0 |
| 前払費用 | 18 | 20 |
| 繰延税金資産 | 241 | 133 |
| 未収消費税等 | 32 | 227 |
| 未収入金 | 78 | 56 |
| その他 | 101 | 63 |
| 貸倒引当金 | - | △14 |
| 流動資産合計 | 33,397 | 36,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42 | 35 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 17 | 11 |
| 有形固定資産合計 | 61 | 48 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 178 | 130 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 178 | 130 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 257 | 424 |
| 関係会社株式 | 615 | 970 |
| 関係会社出資金 | 35 | 35 |
| 破産更生債権等 | 58 | - |
| 繰延税金資産 | 127 | 52 |
| その他 | 175 | 150 |
| 貸倒引当金 | △58 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,212 | 1,633 |
| 固定資産合計 | 1,452 | 1,812 |
| 資産合計 | 34,849 | 38,187 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,166 | 10,064 |
| 短期借入金 | ※4 4,397 | ※4 2,502 |
| 未払金 | 42 | 40 |
| 未払費用 | 115 | 99 |
| 未払法人税等 | - | 111 |
| 前受金 | 13 | 0 |
| 預り金 | 330 | 212 |
| 賞与引当金 | 108 | 92 |
| その他 | 502 | 113 |
| 流動負債合計 | 12,676 | 13,237 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 2,000 |
| 退職給付引当金 | 249 | 220 |
| 資産除去債務 | 37 | 37 |
| 固定負債合計 | 286 | 2,258 |
| 負債合計 | 12,963 | 15,495 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,054 | 2,054 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,984 | 1,984 |
| 資本剰余金合計 | 1,984 | 1,984 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 55 | 55 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 800 | 800 |
| 繰越利益剰余金 | 17,157 | 17,731 |
| 利益剰余金合計 | 18,012 | 18,586 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 22,050 | 22,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △27 | 80 |
| 繰延ヘッジ損益 | △136 | △11 |
| 評価・換算差額等合計 | △164 | 68 |
| 純資産合計 | 21,886 | 22,692 |
| 負債純資産合計 | 34,849 | 38,187 |