有価証券報告書-第43期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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売上高 | 42,246,484 | 38,512,561 |
売上原価 | 38,373,224 | 34,710,296 |
売上総利益 | 3,873,259 | 3,802,265 |
販売費及び一般管理費 | 2,465,406 | 2,488,796 |
全事業営業利益 | 1,407,853 | 1,313,468 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 8,318 | 12,771 |
受取配当金 | 2,157 | 2,675 |
仕入割引 | 47,539 | 46,774 |
受取家賃 | 46,529 | 42,906 |
貸倒引当金戻入額 | - | 30,540 |
その他 | 25,904 | 23,988 |
営業外収益計 | 130,449 | 159,657 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 31,344 | 46,385 |
売上割引 | 4,063 | 4,583 |
為替差損 | 37,514 | 8,565 |
賃貸費用 | - | 9,335 |
貸倒引当金繰入額 | 30,404 | - |
その他 | 25,016 | 8,172 |
営業外費用計 | 128,342 | 77,041 |
当期経常利益 | 1,409,960 | 1,396,084 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,164 | - |
特別利益計 | 3,164 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | 112,327 | - |
特別損失計 | 112,327 | - |
税引前当年度純利益 | 1,300,796 | 1,396,084 |
法人税 | 379,946 | 422,889 |
法人税等調整額 | -16,499 | -4,568 |
法人税等合計 | 363,446 | 418,321 |
四半期純利益 | 937,350 | 977,762 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,472 | 5,369 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 934,877 | 972,393 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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売上高 | 29,650,353 | 26,843,188 |
売上原価 | ||
商品期首たな卸高 | 2,194,461 | 2,548,321 |
当期商品仕入高 | 27,424,639 | 24,313,176 |
合計 | 29,619,101 | 26,861,497 |
他勘定振替高 | 3,661 | 2,253 |
商品期末たな卸高 | 2,548,321 | 2,498,890 |
商品売上原価 | 27,067,118 | 24,360,353 |
売上総利益 | 2,583,234 | 2,482,834 |
販売費及び一般管理費 | 1,752,996 | 1,722,652 |
全事業営業利益 | 830,238 | 760,182 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 23,530 | 27,918 |
受取配当金 | 4,766 | 5,175 |
仕入割引 | 47,539 | 46,774 |
受取家賃 | 47,729 | 44,106 |
貸倒引当金戻入額 | 980 | 191 |
その他 | 22,459 | 12,201 |
営業外収益計 | 147,005 | 136,368 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19,326 | 27,683 |
売上割引 | 4,063 | 4,583 |
為替差損 | 2,025 | 1,600 |
新株予約権発行費 | 7,191 | - |
賃貸費用 | - | 9,335 |
その他 | 6,308 | 2,439 |
営業外費用計 | 38,915 | 45,641 |
当期経常利益 | 938,328 | 850,909 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,164 | - |
特別利益計 | 3,164 | - |
特別損失 | ||
減損損失 | 112,327 | - |
特別損失計 | 112,327 | - |
税引前当年度純利益 | 829,165 | 850,909 |
法人税 | 272,703 | 304,339 |
法人税等調整額 | -20,526 | -6,631 |
法人税等合計 | 252,177 | 297,707 |
四半期純利益 | 576,987 | 553,202 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -12,141 | 109,293 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 395,084 | 394,428 |
給料及び手当 | 793,691 | 811,292 |
賞与引当金繰入額 | 97,550 | 94,960 |
役員賞与引当金繰入額 | 15,080 | 15,980 |
退職給付費用 | 52,448 | 65,422 |
貸倒引当金繰入額 | 350 | -276 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 267,521 | 275,602 |
給料及び手当 | 563,901 | 567,032 |
賞与引当金繰入額 | 97,550 | 94,960 |
役員賞与引当金繰入額 | 15,080 | 15,980 |
貸倒引当金繰入額 | 1,411 | -707 |
減価償却費 | 59,633 | 56,966 |