トラスト(3347)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,993,736 | 18,927,620 |
| 売上原価 | 13,287,571 | 14,112,351 |
| 売上総利益 | 4,706,165 | 4,815,269 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,111,466 | 3,177,636 |
| 全事業営業利益 | 1,594,698 | 1,637,633 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 13,391 | 12,568 |
| 受取配当金 | 12,152 | 10,368 |
| 投資有価証券償還益 | 7,438 | 4,310 |
| 債務勘定整理益 | 4,698 | 4,668 |
| その他 | 6,903 | 7,923 |
| 営業外収益計 | 44,585 | 39,838 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 94,491 | 94,410 |
| 為替差損 | 6,852 | 44,798 |
| 貸倒引当金繰入額 | 31 | 9 |
| 支払保証料 | 4,928 | 860 |
| その他 | 2,238 | 1,160 |
| 営業外費用計 | 108,542 | 141,240 |
| 当期経常利益 | 1,530,741 | 1,536,231 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 4,454 |
| 投資有価証券売却益 | 269 | 424 |
| 特別利益計 | 269 | 4,878 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 1,079 | - |
| 固定資産除却損 | 2,460 | 5,598 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 9,287 |
| 特別損失計 | 3,540 | 14,885 |
| 税引前当年度純利益 | 1,527,470 | 1,526,224 |
| 法人税 | 560,340 | 534,591 |
| 法人税等調整額 | 8,353 | 663 |
| 法人税等合計 | 568,693 | 535,255 |
| 四半期純利益 | 958,777 | 990,969 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 336,110 | 374,587 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 622,666 | 616,382 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 7,771,640 | 8,473,731 |
| 売上原価 | 6,727,462 | 7,485,905 |
| 売上総利益 | 1,044,177 | 987,826 |
| 販売費及び一般管理費 | 647,193 | 647,092 |
| 全事業営業利益 | 396,984 | 340,734 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,251 | 16,719 |
| 受取配当金 | 8,721 | 8,528 |
| 受取保証料 | 6,259 | 3,881 |
| 投資有価証券償還益 | 7,438 | 4,310 |
| 債務勘定整理益 | 4,698 | 4,668 |
| その他 | 4,127 | 6,040 |
| 営業外収益計 | 49,497 | 44,148 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,099 | 3,491 |
| 為替差損 | 6,983 | 44,782 |
| 支払保証料 | 2,984 | 750 |
| その他 | 91 | 70 |
| 営業外費用計 | 14,158 | 49,095 |
| 当期経常利益 | 432,322 | 335,787 |
| 特別利益 | ||
| 特別利益計 | - | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 7 | - |
| 固定資産除却損 | 1,169 | - |
| 特別損失計 | 1,177 | - |
| 税引前当年度純利益 | 431,145 | 335,787 |
| 法人税 | 155,456 | 117,446 |
| 法人税等調整額 | 3,152 | -1,686 |
| 法人税等合計 | 158,609 | 115,759 |
| 四半期純利益 | 272,536 | 220,027 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 1,946 | 14,892 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,453,621 | 1,514,778 |
| 賞与引当金繰入額 | 74,703 | 77,126 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,836 | 3,385 |
| 退職給付費用 | 29,365 | 30,506 |
| 賃借料 | 442,783 | 436,758 |
| 貸倒引当金繰入額 | 521 | - |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 45,239 | 60,896 |
| 給料及び手当 | 189,827 | 191,013 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,893 | 15,528 |
| 法定福利費 | 31,195 | 31,853 |
| 減価償却費 | 33,593 | 28,650 |
| 賃借料 | 102,365 | 103,693 |
| 修繕費 | 26,785 | 23,756 |
| 支払手数料 | 53,775 | 53,284 |