トラスト(3347)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 18,927,620 | 17,082,380 |
| 売上原価 | 14,112,351 | 12,427,406 |
| 売上総利益 | 4,815,269 | 4,654,973 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,177,636 | 3,201,316 |
| 全事業営業利益 | 1,637,633 | 1,453,656 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,568 | 19,071 |
| 受取配当金 | 10,368 | 10,427 |
| 為替差益 | - | 14,928 |
| 投資有価証券償還益 | 4,310 | 2,390 |
| 受取保険金 | - | 8,759 |
| 債務勘定整理益 | 4,668 | 5,676 |
| その他 | 7,923 | 12,783 |
| 営業外収益計 | 39,838 | 74,037 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 94,410 | 102,013 |
| 為替差損 | 44,798 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 9 | - |
| 支払保証料 | 860 | 6,102 |
| その他 | 1,160 | 1,478 |
| 営業外費用計 | 141,240 | 109,594 |
| 当期経常利益 | 1,536,231 | 1,418,100 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,454 | - |
| 投資有価証券売却益 | 424 | - |
| 特別利益計 | 4,878 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 5,598 | 3,176 |
| 固定資産撤去費用 | - | 4,191 |
| 店舗閉鎖損失 | 9,287 | - |
| 特別損失計 | 14,885 | 7,368 |
| 税引前当年度純利益 | 1,526,224 | 1,410,731 |
| 法人税 | 534,591 | 457,783 |
| 法人税等調整額 | 663 | 1,141 |
| 法人税等合計 | 535,255 | 458,924 |
| 四半期純利益 | 990,969 | 951,806 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 374,587 | 426,427 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 616,382 | 525,378 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 8,473,731 | 6,113,115 |
| 売上原価 | 7,485,905 | 5,452,710 |
| 売上総利益 | 987,826 | 660,404 |
| 販売費及び一般管理費 | 647,092 | 582,942 |
| 全事業営業利益 | 340,734 | 77,462 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16,719 | 14,586 |
| 受取配当金 | 8,528 | 6,924 |
| 為替差益 | - | 19,394 |
| 受取保証料 | 3,881 | 3,400 |
| 投資有価証券償還益 | 4,310 | 2,390 |
| 債務勘定整理益 | 4,668 | 5,676 |
| その他 | 6,040 | 7,311 |
| 営業外収益計 | 44,148 | 59,685 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,491 | 1,916 |
| 為替差損 | 44,782 | - |
| 支払保証料 | 750 | 781 |
| その他 | 70 | 5,437 |
| 営業外費用計 | 49,095 | 8,134 |
| 当期経常利益 | 335,787 | 129,013 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産撤去費用 | - | 2,782 |
| その他 | - | 175 |
| 特別損失計 | - | 2,958 |
| 税引前当年度純利益 | 335,787 | 126,055 |
| 法人税 | 117,446 | 31,416 |
| 法人税等調整額 | -1,686 | 10,021 |
| 法人税等合計 | 115,759 | 41,437 |
| 四半期純利益 | 220,027 | 84,617 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 14,892 | -15,771 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,514,778 | 1,503,375 |
| 賞与引当金繰入額 | 77,126 | 103,874 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,385 | 19,191 |
| 退職給付費用 | 30,506 | 32,513 |
| 賃借料 | 436,758 | 404,399 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,606 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 60,896 | 48,165 |
| 給料及び手当 | 191,013 | 167,721 |
| 賞与引当金繰入額 | 15,528 | 14,540 |
| 法定福利費 | 31,853 | 28,906 |
| 減価償却費 | 28,650 | 20,352 |
| 賃借料 | 103,693 | 98,011 |
| 修繕費 | 23,756 | 23,807 |
| 支払手数料 | 53,284 | 45,337 |